您好,您是不是有经验啊,确实是这样的啊,我申报过一次退税,要我提供各种资料,还查我账了,现在我学会了,季度我计提费用,年度纳税调增,就不会退税了

小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
老师,我公司购进一台装载机。对方已经使用了一年。我们以20万的价格购入。请问我还是按照原来的折旧必须计提四年。还是对方已经使用了一年,我就只用计提他的三年?
营业执照上是有限责任公司,只有一个股东,会不会要承担无限连带责任
我没得经验,但是我想要税务给你退钱肯定不是件容易的事。那我纳税调增,增加啥东西了?业务招待费又不多。
您好,可以在 纳税调整项目明细表 A105000 27行与取得收入无关支出那里调。
好的,那给我退税3000,我大概调增多少了
您好,25%的税率要调增12000费用
我这个调表不调账。和我的账没关系哦。只是一个数字
税率是2.5,我发现需要调增7万多,才够
您好,调增或调减应纳税所得额本来就不用调我们账套的。要调增这么多,您就别调了,亏损也是客观的,说不定运气好,您的专管员特别好,不用啥资料直接给退了
我刚看了啥,我吧职工薪酬一部分放到5-31后支付,也确实有五万多没支付,把这部分调增,然后与取得收入无关的我在调一万多,就刚好够
您好,那可以啊,被税务查真的烦的,没有2个月搞不定
我调到交税1.16,我咋计算才能刚好平。
您好,这个税到分了,算到0不好算啊,交2元以内老板不会说的了