您好,您是不是有经验啊,确实是这样的啊,我申报过一次退税,要我提供各种资料,还查我账了,现在我学会了,季度我计提费用,年度纳税调增,就不会退税了

我们是小规模企业,今年第一个季度报企业所得税的时候利润总额报错了,多报了20万,但是弥补以前年度亏损没交税,我这个季度报税额时候可以调吗,去年的亏损这个季度还可以继续弥补吗
小规模企业去年亏损80多万,第一季度预交3000多税款。税局这月打电话改成不退税,这个月刚改了年报,进行了纳税调整,现在就是不退税的。但是今年1-3季度一直都有弥补亏损,现在就是这80万是可以弥补亏损吗。
老师,为什么我今年第一季度没有弥补亏损,第二季度才弥补亏损。就是我报所得税的时候。我去年是负数5万多利润,第一季度交了企业所得税的,第二季度没有收入所以无需交企业所得税系统就跳出弥补亏损。
你好我想问一下弥补以前年度亏损的业务,我们是卖服装行业的一般纳税人企业,去年亏损¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申报季度所得税的时候交了所得税几十元钱可是在这次申报年度所得税的时候有一张表需要填报以前年度弥补亏损表,我想,问的是那么今年产生的盈利额5200完全可以弥补吗这样的话第四季度交的所得税就要退回来是这样吗?如果退回的话对我们有利吗会不会有什么麻烦!谢谢
老师,第三季度预交了企业所得税800多,这次报报表全年又亏损,但是等汇算调整的时候还是会交这次报第四季度税局不会让退税吧?还是等到汇算的时候再说
就是我这边别人有一笔贷款要进来,之后从我们私账再还给人家,这个款是不是我们的收入,要不要交税
残疾金申报中上年在职职工工资总额是做账系统中24年应付职工薪酬-工资的总计么?还是按报个人所得税中的金额填写
我们是律所,和总公司、分公司签的1份代理合同,开票给分公司,总公司付款,需要让分公司写委托付款证明吗?
咨询费开票是开现代服务咨询费吗
帐套6月份,应交税费和税务申报数据对的上,但是问题是有一张需要进项税专票抵扣的,我没认证抵扣 错误按照旅客运输服务手动填入了,现在怎么操作合适呢?目前税确实是那么多,但是专票2张没抵扣
刚才问题问错了,就是11月份报税截止日期是哪天?
外贸出口企业如果有内销和外销,送货单据,比如说送货单开了10台,出口六台,内销四台,送货单是不是可以共用?在这发票与关口一致情况下,送货单与发票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股权转让,100元转让出去的,在资产负债表里面,哪个位置填写数据
25年10月份征期到几号?
老师,请问一下建筑行业开具发完也就是确认应收会计分录,收到供应商的会计分录
我没得经验,但是我想要税务给你退钱肯定不是件容易的事。那我纳税调增,增加啥东西了?业务招待费又不多。
您好,可以在 纳税调整项目明细表 A105000 27行与取得收入无关支出那里调。
好的,那给我退税3000,我大概调增多少了
您好,25%的税率要调增12000费用
我这个调表不调账。和我的账没关系哦。只是一个数字
税率是2.5,我发现需要调增7万多,才够
您好,调增或调减应纳税所得额本来就不用调我们账套的。要调增这么多,您就别调了,亏损也是客观的,说不定运气好,您的专管员特别好,不用啥资料直接给退了
我刚看了啥,我吧职工薪酬一部分放到5-31后支付,也确实有五万多没支付,把这部分调增,然后与取得收入无关的我在调一万多,就刚好够
您好,那可以啊,被税务查真的烦的,没有2个月搞不定
我调到交税1.16,我咋计算才能刚好平。
您好,这个税到分了,算到0不好算啊,交2元以内老板不会说的了