你好,可以的,这个材料发票属于哪一年的成本?附加税的影响,你的汇算清缴,汇算清缴纳税调减。

老师,您好,我想请问下1.老板拿来2019年的发票要报销,金额有点大,有五六万万了,这块肯定得做账报销那应该怎么处理?在今年2021年3月的账务里计入以前年度损益调整科目核算吗?2.那这次费用本应该在2020年对2019年进行汇算清缴,那相当于2019年本应少缴纳这次费用对应税率的所得税,现在计入以前年度损益调整后要对2019年所得税汇算清缴进行追补吗?3.如果追补这块具体需要怎么操作?4.在今年进行以前年度损益调整处理后,2021年在2022年进行汇算清缴时这部分要进行调减吗?麻烦老师解答,谢谢
请问老师,年终奖所属2022年,但是2023年个税没有申报,计划1月发放,现在12月尚未关账,可以在12月份计提,2023年1月发放(一次性奖金单独计税政策延至2023年底),申报是在2月,个税就做在2月对吗?如果12月就发放申报,和2023年1月发放会有什么不同的影响?政策延期到23年底,也就是说2022年还是2023年,年终奖都可以一次性单独计税,我不太明白还有别的什么影响?
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀? 麻烦你有空的时候回一下我,谢谢你了[微笑]
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀?
2022年12月有2份材料发票已抵扣了进项,但没有出账,凭证里没登记,请问如何处理?可以在1月里补做账吗?
你好,我们只能10万一张给对方开票,是厂房租赁费。一共是6000平方米,一平米10元\\\\\\\\月。一年是72万。现在开半年的房租。36万。这个每张10万。不动产租赁单位是平方米,那每张发票上的数量和单价怎么填。
朴老师 ,一个公司的个税扣缴端可以在多处备案登录吗?我公司的外账给了代理记账公司,平时申报个税时是代理记账来申报,现在想发工资前用个税扣缴端提前测算一下个税,代理记账不配合,就只能自己下载一个。
老师,请问会议,展览及相关服务行业,企业所得税的税负率一般是多少?谢谢
今年账务计提了去年缴纳的企业所得税,利润表上会体现出计提去年的所得税数字,账务上他影响了今年的利润,那账务上应该怎样处理?对于申报财务报表是应该怎样处理?
请问一下,小规模公司取得的发票除了计入费用成本外,在税务系统上要对这些发票做什么处理吗?
老师,公司今年盈利了,未分配利润是正数,盈余公积计提基数怎么来定?
老师,二手车市场开的二手车发票少于我们收到的款,这个是怎么回事呢?二手车市场随便开的吗?
老师好,混凝土搅拌站在建设初期,没有收入,机械的费用可以计入制造费用,后期结转至生产成本吗?
老师,一般纳税人销售豆腐和豆腐干的税率是多少?
老师,我们卖商品送些赠品,勺子,搅拌杯这种,要不要另外加经营范围,我们是赠送的。按收入准则确认收入要分摊价值吗?
材料发票是2022年的成本
你好,那就有影响的,汇算清缴,纳税调减。
纳税调整的话,那企业所得税会成负数了,会退税哦
那你直接做到今年吧。
你是说材料票做到今年,还是附加税做到今年?
你好都做到今年的