你好; 你说的是贷方还是借方的余额的 ; 这样才好判断
老师,不好意思啊,我重新表达一下,19年报11月份的个人所得税得员工工资金额是4000,但是发工资发了10000,并且备注是备注了劳务收入9-10月的工资,我的账务处理是借:应付职工薪酬4000.借:暂支工资6000,贷:银行存款10000,现在已经20年8月了,19年的汇算清缴已经做完了,我想问一下老师我这笔账的分录,以及我应该怎么处理这笔账,我那笔分录有没有问题。谢谢老师
老师你好?有亇问题螥我想问你一下!我单位2021年个税申报表已经申报过J,已经计入当期成本,只是实发工资没有支付,因为单位没有钱,应付工资余额就放在贷方了,有位员工个人所得税汇算清缴没有申报,说没拿到工资,于是我就去大厅更改2021年个人所得税申报表,这样以来是跨年度更改,牵涉到去年汇兑清缴表,请问老师这账务怎么处理你能把一个完整的会计分录作一下吗?谢谢老师!
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀? 麻烦你有空的时候回一下我,谢谢你了[微笑]
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀?
主债权的金是多少,? 答案的解释没看明白。
请问老师,有没有政策说从2026年1月起转让无形资产需要交增值税呢?
你好,老师,我们帐上的这个土地出让金该怎么去做账
老师,好。我们算时国企和私企合成立的一个公司。管理上面按国企要求走,之前是国企的会计在报税,她电子税务局备案的制度是企业会计制度,一直没业务,她也没做账。4月份我做账时财务软件里面用的是小企业会计制度,7月份报税时,发现报表不一致我把电子税务局里面的制度改成小企业会计制度了。人家国企是需要做合并报表的,我这8月要是把制度再改成企业会计制度,会不会有啥影响?还有10月份报第三季度税的时候,报表会不会有什么冲突?
老师,2025年,个体户也必须注销税控盘吗?
请问个人大病医疗保险,公司给员工申报个税时,未把这个大病医疗费用在个税里申报,但是社保费用缴纳都交了,这个根据法规有什么说法吗,
老师,请问纯排骨在流通环节免税吗?
收到供应商开过来的跨月红票,账面做进项转出,申报表怎么填?具体在哪里填?
老师,建筑企业采用简易计税备案的,在项目地备案还是公司所在地?
老师报表从分类之后资产总额和之前的一致吗