同学你好,汇兑差额是用本期期末汇率减本期期初汇率。

金蝶财务软件中的期末美金结转损益后,原币余额*期末汇率=调整后本位币余额,原币余额*期初汇率 却不等于调整前本位币余额,就是原币余额*期初汇率 为什么却不等于调整前本位币余额(期初汇率是6.6863,期末汇率是6.7467)
汇兑差额是用本期期末汇率减本期期初汇率还是减上期期末汇率呢?
汇兑差额是用本期期末汇率减本期期初汇率还是减上期期末汇率呢?
那如果本期期初汇率和上期期末汇率不同按哪个算呢
老师这个汇率由7.1178变到7.3087,汇率上涨,是汇兑收益,期末汇率减去起初汇率7.1778减去7.1018,这是汇兑损失 ,那么结汇汇率7.3087跟期末汇率7.1018可以相减吗
未分配利润很大,有什么办法减少?有什么方法吗?
老师,请问一下,我1到3月份出口报关的,没开票,现在开,那汇率是填哪一天的呀。
老师,公司汇缴表“资产折旧摊销及纳税调整明细表”本年折旧是负数要怎么填写
老师你好,我们公司全资注册了一家子公司,4月9日成立,是认缴资本,请问总公司需要在做账系统增加长期股权投资这个科目做账吗
请问 研发支出-费用化支出,付款时如果贷银行存款 月末直接结转管理费用科目 那我中间的应付账款往来账科目怎么办呢? 怎么提现呢? 因为以前都是付款时走的应付账款和银行存款,收到发票后直接计入的管理费用二级明细研发费用科目的
员工向公司借款了30万元,用于购买自己的房屋,有借款协议,无利息,每月还款1-3万不等,需要2.5年左右把款还清。这个会涉及到个税吗
老师,专票抵扣联得单独弄出一份然后装订起来备查对吧,请问这员工火车票电子票也必须打印一份与前面公司这专票抵扣联一起装订吗?还是说可以不用用弄这火车票的呀
老师,请问支付投资股利,也就是投资分红给对方企业,请问支付股利公司的会计分录怎么做?做借支付股利,贷银行吗?
财报上的预付账款余额,为什么前任会计一直说是重分类产生的,让不用管,难道不是实际有预付吗
给客户多开发票,和老板确认过,税务稽查,责任算谁的?