你好; 可以的;清包工部分 可以开3%的

老师 我想问下缺成本票的情况下 现在没有业务 有没有好的建议啊
老师 我想问下个人代开发票的交的个税显示是1.3的经营所得税 这个是要次年1-3还是3-6做汇算啊
老师:2026年1月交的2025营业账簿印花税,直接列支1月份的费用,还是需上年利润调整?谢谢!
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
老师,请问,第一个问题外贸公司调汇是调哪些科目?第二个问题外贸公司的外币银行账户需要天调汇吗?第3个问题在实际工作当中收到外汇是以收到外汇日期作为汇率,还是以每月第一个工作日日期作为汇率入账呢?
股权转让变动怎么做,求流程指引,谢谢
外账上班的老师,麻烦说下,谢谢。 外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
从一开始签订的劳务合同里面可以再分出来一部分开3%吗?原合同都执行一半了
你好; 你们确实甲方允许是可以的
老师,我们是总承包方,是包工包料的项目,我们对于下面的劳务公司就是甲方,只要我们同意,就可以吗?
你好; 是的; 允许你专业分包或者 劳务分包出去的话
老师,合同履行了一半了,因为想少交税才这样做的,那如何把这一部分从以前的劳务合同中分包出去呢?那原合同额的减少怎么约定
你好; 那你们要重新拟定下合同或者签订补充协议才行的
老师,原劳务合同是一般计税,现在抽出一部分签简易计税,这个没事吧?这样算一个项目出现两种计税方式吗
你好; 这个是根据业务来选择的;但是如果是清包工的话 要36个月 不能变动哈 ; 你这个确实有变动合同内容; 正常是可以的
老师,我们总承包和开发公司签的是一般计税,这个不会变,但是我和下面的分包方可以签简易也可以签一般计税,是这样吗
你好; 不变化的话 ; 那没有办法去清包工了 ; 正常同一个项目 只能选择一种方式来核算
老师,总承包和甲方一般计税,但是我可以把劳务按清包工分包给劳务公司,也可以把专业分包项目分包给其他的公司,按照一般计税,这样不可以?
你好; 这样是可以的; 我的意思是 你 再次分包出去 ; 你这个清包工部分 不能去按简易计税哈; 你按一般计税可以操作的
老师,我不太明白,我再次分包出去不能按简易计税是为什么?前后分包的对象不是同一个劳务公司,也不可以吗
你好1; 同一个项目; 只能用一种方式哈 ; 这个 你可以跟你税务局确定; 因为之前 遇到类似的 情况; 税务局是这样说的; 不允许同一个项目用两种方式的
老师,您的意思是,我和开发公司是一般计税,那我和下面的分包方必须是一般计税吗?我有点迷了
你好 ; 正常针对一个同项目 ;是 采取一种方式的 ;