你好; 是的; 写10栏次即可; 报麦女士的; 你这个收入是 涉及劳务派遣差额这些数据吗; 才好判断的

我是个体工商户。2021年12月也就是第四季度共开了普通发票200000。然后我在增值税申报表第11列“未达起征点销售额”填写的“200000” 申报成功后比对结果显示“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额200000的2%请确认填写是否正确” 不知道这个要怎么操作,我记得上次申报只需要在“未达起征点销售额”填写开的发票额度就通过了。
老师,个体工商户税率3%减按1%,开了普票,在申报增值税减免税申报表时,减免的税额要填写吗?还是只填写增值税纳税申报表里“免税销售额”和“未达起征点销售额”,免税额写在“本期免税额”这样就可以呢?
减免税本期发生额比对 提示 不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额7920.79的2%,请确认填写是否正确。 ,,,,这个怎么搞,填写哪,以前没填过,就开了一个普通发票8000,1个点的
您好,季度销售不超过4万,开的是普通发票,3%减按1%,免征增值税,申报的时候只填未达起征点增值税及附加税申报表就可以了吗?附列资料一,二和减免税申报明细表需要填吗?如果要填的话,全部含税收入和含税销售额怎么填?本期发生额和本期扣除额怎么填?可以举个例子吗?谢谢啦
老师好 我想问一下 2023年小规模未开发票收入202550元,是不是不用缴税呢?1个季度是30万元免征额对吗?还有填报增值税申报表时,只是需要填写1列11行(小微企业免税销售额)就可以了吗?还用不用填上增值税减免税申报明细表,如果需要填写,请问减税性质代码及名称选择哪个?具体的
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗