借应收账款。带主营业务收入。应交税费。减免不用交的,借应交税费贷营业外收入。

老师好!小规模纳税人如果季度销售额未超过45万超过了30万那附加税的会计分录怎么做
老师你好,小规模销售分录怎么做,开的普通发票,未超过30万。
小规模开普票未超过30万,增值税免税,账务上销项税怎么结转?分录怎么做
老师,小规模这个月不超30万,普通发票,税额怎么做分录
老师好、请问现在小规模开专票按3%,普通发票未超过30万按1%?
为了少交税,故意多开几个全资子公司,但是用母公司去投标,你遇到这种没,我猜子公司小微企业税率低一下,这个不知道能不能合规前提下做
老师降资公示要45天之后才能拿执照吗
1.纯外贸企业征退税额之间的差额做分录是借方成本贷方进项税转出,对吗?2.对应的申报表在填报的时候怎么填报呢?比如征退税的差额10w,这个填在什么地方呢
老师,我公司是二手房东,出租出去经营性门市,这个房产税由谁缴纳呢
老师,注册资本我们只有认缴,股东没有投钱进来。 那企业跟银行贷款的利息支出(银行有开票进来),每月支利的贷款利息支出在企业所得税能扣除吗?
老师您好一般纳税人服务行业还是6个点对吧
老师,工商年报,纳税总额指的是25年实缴的金额码。包括24年4季度税金,但不包括25年,四季度的税金,是吧?
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。分录
根据税务局给出这个疑点,有没有一个模板做出一个情况说明,我主要想解释船代比较高导致成品油比例比较低
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
如果不交税,就不必做应交税费分录了吗?
开免税的发票才不用做。
现在发票上是一个点的税额,但是本季度未超过30万,所以不用交增值税,这样要做应交税费吗?如果做了,这部分税结转到哪个科目
按照一个点的税额计算增值税,然后减免了,也是这个金额转到营业外收入就是上面的分录。