你好,这个系统自动的,正常可以不用填。

老师我们是小规模纳税人,这个季度没超过30万增值税没交,减免税明细表需要填写吗
老师好,小规模纳税人季度没有超30万,为什么还要填写减免税申报明细表啊
小规模纳税人季度没超30万,增值税减免税申报表那里还要填数据么?
小规模纳税人 季度普票不超30万 要填增值税减免税申报明细表吗
老师,小规模纳税人季度销售额不超过30万在申报增值税时还需要填写增值税减免税申报明细表中的减税项目的数据吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
但是我直接申报就是不行
你好,你是怎么申报的?你是填在哪里的?
就弹出来这个
填的第十栏
你好,如果是低于30万是可以不用。填那个免税的明细表的。你你把你的主表截图来发一下看看。
这是这个
你好,你这个表本身填的是没问题,但是你那边系统设置需要填入那个明细表,你就填入明细表吧。
明细表我应该怎么填呢,系统自动生成的这个数
你好,你跟那个提示的要求填写
是在18栏填47.37吗
您好,是的,这2个要对的上
好的,谢谢老师
您好!不用客气的了