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请问老师,三月开一张负数发票,但正数发票是好几年未建帐时的数据,请问三月这张负数发票应该怎么做?

2023-04-17 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-17 17:50

你好 红冲当期收入   

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快账用户2874 追问 2023-04-17 17:51

分录请老师写一下

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齐红老师 解答 2023-04-17 17:52

你好  借应收负数 ,贷收入负数 ,应交税款负数  

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相关问题讨论
你好 红冲当期收入   
2023-04-17
你好 ; 是的。 你要  做三笔分录。 是的。    
2022-06-07
您好 做一份跟上月相同的红字分录 然后再根据正确的发票写一份蓝字分录
2020-11-25
6月那个被红冲的蓝字发票勾选没?
2025-07-02
你好,上几个月开的发票,做收入分录 现在开负数发票,做收入冲销分录 再开一张正数,再做一笔收入分录 
2020-11-23
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