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胜利企业2020年度主营业务收入为9000万元,主营业务成本为6300万元,其业务收入为40万元,其他业务成本为20万元,管理费用为100(全部为业务招待费),财务费用为20万元,营业外收人为40万元,营业外支出为10元,其中5万元属于支付的税收滞纳金,所得税税率为25%,假定不考虑其他因素,该企业2020年度结转净损益的业务处理为多少?
甲公司2021年取得产品销售收入为5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本660万元;取得购买国债的利息收入40万元;发生的管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用为60万元、业务招待费用70万元。1、该公司在计算应纳税所得额时可以扣除的新技术研发费用是多少万元;2、该公司在计算应纳税所得额时可以扣除的业务招待费是多少万元。
某企业为居民企业2019年发生经营业务如下:取得产品销售收入4000万元,发和产品销售成本2600万元,发生销售费用770万元,其中广告费650万元,管理费用480万元,其中业务招待费25万元,财务费用60万元,销售税金40万元,营业外收入80万元,营业外支出50万元,含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,计算该企业2019年度会计利润为多少万元?应纳税所得额为多少万元?2019年度企业应纳所得税额为多少万元?业务招待费调增所得额为多少万元?
甲企业本年利润总额1200万元发生主营业务收入1500万元,其他业务收入800万元,视同销售收入300万元,营业外收入400万元,业务招待费用20万元。要求:计算甲企业本年应纳税所得额
2 某工业企业为居民企业,某年发生经营业务如下:主营业务收入为5600万元,主管业务成本 4000万元,其他业务收入800万元,其他业务成本60万元,投资收益40万元,属于购买国债的利息收入,税金及附加300万元,管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用为60万元,业务招待费用70万元,财务费用200万元,取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元,取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中公益性捐赠为38万元)。要求:计算该企业当年应纳的企业所得税。
老师,2个个体户,一个收入少、一个收入多,C表在收入少处申报好、还是在收入多处申报好???
请问老师我们固定资产原价和固定资产折旧上余额一直还有21188元,都好多年了,现在这个会计也不知道原来是什么,是半路建的账套,请问怎么把这个余额去掉,分录如何
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税账务处理是怎样的?还有税收滞纳金的账务处理?谢谢
建筑公司2026年给包工头的班组人发2025年2-12月工资,个税如何申报?
老师我们公司欠银行5000万,还不起了,是不是银行起诉我们,我们该怎么做
请问老师,我新接手一家公司,他们的银行账有五六个,只有一个对得上,其余的账号上对不上,很久了说都不知道了,银行上没钱,这样怎么搞平呢?
正常报关出口,不退进项税可以吗
#提问,老师之前做了未开票收入申报,现在开票了,开票当月是要做一笔冲销的分录吗
老师,收入总额在报表看那个数?
老师有一个问题,我们的有一个车辆于月初报废了。那本月还需要计提折旧吗?