同学你好 这个就是第一种
甲企业为一家居民企业,2021年发生经营业务如下:(1)2021年销售产品取得不含税收入50000万元,其他业务收入200万元。(2)销售费用1200万元,其中广告费800万元。管理费用500万元,其中业务招待费60万元,财务费用20万元,其中利息支出10万元(向非金融机构借款借款10万元,借款烟限1年,年利奉10%),银行间类贷款利车5%.(3)营业外支出100万元,其中含通过公益性社会团体向贫因山区招款50(5)计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费6万元、支出职工福利费40万元和职工教育经费20万元。已知:2021年会计利润1000万,企业所得税税率25%,捐赠扣除比例为12%,职工福利费、职工教育经费、职工工会经费扣除比例分别为14%、8%、2%。要求:(1)计算广告费税前扣除的金额及纳税调整金额。(2)计算业务招待费税前扣除的金额及纳税调整金额。(3)计算利息支出税前扣除的金额及纳税调整金额。(4)计算捐赠支出税前扣除的金额及纳税调整金额。(5)计算三项经费税前扣除的金额及纳税调整金额。(6)计算2021年应
2、甲企业为一家居民企业,2021年发生经营业务如下:(1)2021年销售产品取得不含税收入5000万元,其他业务收入200万元。(2)销售费用1200万元,其中广告费800万元。管理费用500万元,其中业务招待费60万元。财务费用20万元,其中利息支出10万元(向非金融机构借款借款100万元,借款期限1年,年利率10%),银行同类贷款利率5%。(3)营业外支出100万元,其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐款50万元。(5)计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费6万元、支出职工福利费40万元和职工教育经费20万元。已知:2021年会计利润1000万,企业所得税税率25%,捐赠扣除比例为12%,职工福利费、职工教育经费、职工工会经费扣除比例分别为14%、8%、2%。要求:(1)计算广告费税前扣除的金额及纳税调整金额。(2)计算业务招待费税前扣除的金额及纳税调整金额。(3)计算利息支出税前扣除的金额及纳税调整金额。(4)计算捐赠支出税前扣除的金额及纳税
老师,我汇算清缴申报A105050表,填写职工福利费支出这一项有困惑,举个例子说一下: 2022年职工福利费(其中含给退休职工发的取暖费2元) 账上金额:10元,实际发生额10元。 2022年职工工资总额100元 填写方法一: 账载金额(第3行):10元 实际发生额:10元 税收金额:10-2=8元 纳税调增2元 填写方法二: 账载金额(第3行):8元 实际发生额:8元 税收金额:8元 纳税调整金额0元 账载金额(第12行)其他栏:2元 实际发生额:2元 税收金额0 纳税调增金额:2元 问:两种填写方法结果一样,我一直用第一种方法,老师哪种方法更合理呢?
老师,我汇算清缴申报A105050表,填写职工福利费支出这一项有困惑,举个例子说一下: 2022年职工福利费(其中含给退休职工发的取暖费2元) 账上金额:10元,实际发生额10元。 2022年职工工资总额60元 填写方法一 账载金额(第3行):10元 实际发生额:10元 税收金额:10-2=8元 纳税调增2元 填写方法二: 账载金额(第3行):8元 实际发生额:8元 税收金额:8元 纳税调整金额0元 账载金额(第12行)其他栏:2元 实际发生额:2元 税收金额0 纳税调增金额:2元 问:两种填写方法结果一样,我一直用第一种方法,老师哪种方法更合理呢?
老师,我汇算清缴申报A105050表,填写职工福利费支出这一项有困惑,举个例子说一下: 2022年职工福利费(其中含给退休职工发的取暖费2元) 账上金额:10元,实际发生额10元。 2022年职工工资总额60元 填写方法一: 账载金额(第3行):10元 实际发生额:10元 税收金额:10-2=8元 纳税调增2元 填写方法二: 账载金额(第3行):8元 实际发生额:8元 税收金额:8元 纳税调整金额0元 账载金额(第12行)其他栏:2元 实际发生额:2元 税收金额0 纳税调增金额:2元 问:两种填写方法结果一样,我一直用第一种方法,老师哪种方法更合理呢?
报关单中,有视同内销,有出口退税,问申报出口货物明细表时候,视同内销的也要填写吗?
9月公司支付10月份物业费,物业公司开具增值税专票“企业管理费-预收账款-物业费“ 1. 开具预收账款专用发票,公司在9月可以抵扣吗? 2. 10月份物业公司是否再开具物业费的增值税专用发票
老师就是我们开了数电发票之后我需要干什么吗?
年息四厘是0.004换算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1万元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元这样算对吗 在网上搜了下还有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那个对了 年息4厘是0.004还是0.04?
老师 某A人购货付订金600欠1000 ,某B人购货700元冲某A人货款,某C人购货280冲某A人货款 这个是怎么写分录?
老师,我们公司搞活动,充值299卡,这个季度每次来就免门票,每次门票49元。当时收到这个钱的时候做的分录: 借:银行存款299 贷:预收账款299 现在活动结束了,该不该把这个299卡转收入,转收入的话,那每次免单的那个门票应该怎么处理
老师就是有些企业开了数电发票给我们,,但是不小丢了,,我可以在自己的电子税务局打印出来做账吗?
老师就是在电子税务局,我们开了发票之后,后面会有一个交付,这个是个什么意思,我需要操作什么吗?
报关单中有2项商品,第一项是视同内销,第2项出口退税,问在申报出口明细表时候,出口货物报关单号18位+0+项号,这个项号是01还是02?
老师好,本开六个点票,让开九个点票,说差3个点会单独给老总,意思老总赚取这3个点,请问这赚取的3个点咋账务处理?感谢
有这么做的
福利费调增金额吗
是的调福利费支出这一项
同学你好 福利费是按照计提工资*14%的金额税前扣除 超出的金额都调增
工资总额60,福利费允许扣除60*0.14=8.4 福利费支出10元,减去其中给退休职工2 元,实际福利费支出8元,税法允许扣8.4 实际小于税法按实际8元扣,纳税调增2元。不是这样做吗?
同学你好 没有发票的本来就不能税前扣除 要和你算出来的金额一块调增