你好,他他这个应该是暂估一下成本,就是季度申报的时候先暂估一下。
老师,我们药房进销存的数据,由于工作人员调价把成本价调高了,导致了进销存的期末数据增大,并且调价以后已经销售了一部分药品,这部分药品的成本也会虚高,如何解决,软件人员说人为操作错误的无法修改已销售出去的也无法修改,请问账上怎么处理呢?
老师好,我公司去年初有两个挂证的人申诉我公司给他们申报个税了,今年税务说怀疑虚列成本了,让我们自查,补交税款,罚款滞纳金,我们该如何操作?是只调增那两个人的工资吗?谢谢
熊超老师课件说虚增成本如何虚增,全流程说一下?
熊超老师课件说虚增成本如何虚增,全流程说一下?虚增领用吗,虚增领用分录如何写?还有虚增领用后还要写哪些分录
新接一家公司账,原来的会计暂估了一些成本,导致应付往来虚增,历年累计下来100多万,历年的已经汇算清缴,上半年也暂估了一点,请问老师这种情况如何操作更合理?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金