可以的,可以做五片收入。

是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。老师,如果按发出商品确认收入的话我工作量太大了,当月核算未开票收入,次月得对应上月未开票做冲会,而且月月冲暂估商品,心里乱麻一样。
注册会计师老王负责对海陆公司2021年12月31日的财务报告内部控制进行审计,注册会计师老王了解到海陆公司将客户验货签收作为销售收入确认的时点,部分与销售相关的控制内容摘录如下:(1)每笔销售业务均需与客户签订销售合同。(2)赊销业务需由专人进行信用审批。(3)仓库只有在收到经批准的发货通知单时才能供货。(4)负责开具发票的人员无权修改开票系统中已设置好的商品价目表。(5)财务人员根据核对一致的销售合同、客户签收单和销售发票编制记账凭证并确认销售收入。要求:针对上述(1)至(5)项所列控制,逐项指出是否与销售收入的发生认定直接相关。控制(1)与销售收入的发生认定___相关。控制(2)与销售收入的发生认定_相关。控制(3)与销售收入的发生认定__相关。控制(4)与销售收入的发生认定_相关。控制(5)与销售收入的发生认定__相关。(请直接在空格内写直接或不直接即可)
长宏公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,所得税税率为25%,假定销售商品和提供劳务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,商品售价中不含增值税。2022年长宏公司发生如下交易或事项:(1)2月2日,委托泰山公司销售商品2万件,商品已经发出,每件成本为250元。合同约定泰山公司应按每件320元对外销售,长宏公司按售价的5%向泰山公司支付手续费。4月10日泰山公司对外实际销售1万件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为320万元,增值税税额为41.6万元,款项已收到。长宏公司收到泰山公司开具的代销清单时,向泰山公司开具一张相同金额的增值税专用发票。假定:长宏公司发出商品时纳税义务尚未发生,长宏公司采用实际成本核算商品成本。(2)10月5日,承接一项设备安装劳务,合同期为6个月,合同总收入为120万元,已经预收80万元。余额在设备安装完成时收回,采用完工百分比法确认劳务收入,完工率按照已发生成本占估计总成本的比例确定,至2016年12月31日已发生的成本为50万元,预计完成劳务还将发生成本30万元。(3)11月10日,向
长宏公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,所得税税率为25%,假定销售商品和提供劳务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,商品售价中不含增值税。2022年长宏公司发生如下交易或事项:(1)2月2日,委托泰山公司销售商品2万件,商品已经发出,每件成本为250元。合同约定泰山公司应按每件320元对外销售,长宏公司按售价的5%向泰山公司支付手续费。4月10日泰山公司对外实际销售1万件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为320万元,增值税税额为41.6万元,款项已收到。长宏公司收到泰山公司开具的代销清单时,向泰山公司开具一张相同金额的增值税专用发票。假定:长宏公司发出商品时纳税义务尚未发生,长宏公司采用实际成本核算商品成本。(2)10月5日,承接一项设备安装劳务,合同期为6个月,合同总收入为120万元,已经预收80万元。余额在设备安装完成时收回,采用完工百分比法确认劳务收入,完工率按照已发生成本占估计总成本的比例确定,至2016年12月31日已发生的成本为50万元,预计完成劳务还将发生成本30万元。(3)11月10日,向
我们公司酒店11月12月被政府征用成隔离酒店,钱没给也没开发票,合同约定1月给钱,一天8000,合计30天,可以在11月12月提供服务的当月确认收入吗?没有什么原始凭证直接确认收入可以吗?如果1月开普票报税时不用申报就可以了吧?因为已经申报完了
老师,面试AI投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
老师,面试投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
这月刚成立分公司,税务该怎么开通办理
老师,公司是再生资源公司,我们进货废钢10吨,开票给我们,然后我们加工卖给客户也是开废钢5吨,这个发票也是开废钢吧,不用等对方来开给我们发票,我们在开个客户发票吧,开票还要看库存有没有这个货吗,有库存才能开,没有库存不能开吧
老师,公司有台设备30万,折旧了15万,现在还有15万未折旧,公司要把这能设备卖出,只能卖3万块,账务怎么处理,企业所得税申报表又怎么申报!
有什么简便的方法来调整报表上应交税费不一致?
请问老师,个人用他银行卡转货款到我司公户上,我开票抬头怎么写,写“个人”还是写他真实的名字?
工程公司拥有一台40万的设备,折旧了三年,还剩20万块没折旧完,现在要卖出设备,只能卖到3万左右,账务怎么处理
可以的,可以做无票收入。
无票收入要确认销项税不,还是等开票再考虑销项税?意思是我是直接按不含税收入来暂估 还是按照有收入有销项来做账?
他需要的和有发票的一模一样。