你好,稍等一会儿,发给您分录。

去年的其他业务收入记错到主营业务收入了,结转成本时应该结转到其他业务成本的记错到生产成本,已经完成汇算清缴应该怎么调账?
去年应该计入其他业务成本的记到了生产成本,已经汇算清缴完成,现在要怎么调账?
去年应该计入其他业务成本的记到了生产成本,已经汇算清缴完成,现在要怎么调账?
您好,请问一下,去年收入没做应交税费,汇算清缴完了该怎么调账,去年的分录做的是,借:银行存款贷:主营业务收入
去年一笔营业外收入6000记错在其他业务收入,汇算清缴已做完,怎么调账,会计分录怎么做?
设备改装合同是否需要缴纳印花税?设备上的智能系统升级服务合同,是否需要缴纳印花税?
我们小规模公司4月份买了2万的汽车 、那5、6月份计提折旧怎么算
印花税缴纳的依据是含税还是不含税
资产负债表上的 应交税费 项目为负数 正常吗 会异常吗
老师,应交税费t形账如果算出来是负数,在科目余额表是借方还是贷方?
老师麻烦问下,总公司和分公司报所得税合并报表,资产负债表和利润表是各项相加报在总公司吗
老师,给员工发的油补放到工资里发放了,这部分需要申报个税吗?油费毕竟是员工用多少然后才补多少的
固定资产一次性扣除,然后提前出售,需要季度就调增补税?还是等年度汇算?
老师,直接建筑服务*施工费,给我们这样开发票可以不
请问取回的推广费和平台的服务费需要报印花税吗,如果需要报哪个
借以前年度损益调整贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税。 借应交税费所得税贷以前年度损益调整。 借未分配利润贷以前年度损益调整。
错啦错啦?收入多做了2400元,可以在这个月冲回来吗?
直接冲账,不调账,可以不?
你好 可以冲回 这个月处理可以 用以前年度损益 调整
分录怎么做呢?
你好。您当时错误的分录是怎样写的?和您第一个提问不一样了是吗?补充一下提问,然后把错误分录发来看一下。
当时暂估收入,交了增值税跟所得税。 借 应收账款 贷 其他业务收入 应交税费~未交增值税
那您现在是什么问题?就是这笔分录做的错了吗?不需要做吗?是这情况吗?