
8月17日,收到壶体生产车间王小强交来违纪罚款1000元,当日出纳以现金1000元送存工商银行。(分成2笔凭证处理)(1)交来违纪罚款会计分录:借:贷:(2)送存银行会计分录:借:贷:
注意:各项业务中,凡能明确明细科目的,应在会计分录中标明。(1)3日,从南丰公司购入A材料20000元,增值税税率为13%,发生运杂费800元,所有款项均以银行存款支付,材料已经到达并验收入库,该批材料的计划成本为18800元。(2)4日,公司采购员王剑出差回来报销前期预借的差旅费(预借2500元),实际报销差旅费2300元,余额归还财务。(3)6日,收到购货单位前欠货款50000元,存入银行。(4)10日,以银行存款偿付前欠供应单位款项80000元。(5)15日,从银行提取现金90000元,准备发放工资。(6)15日,以现金支付职工工资90000元。(7)16日,公司用银行存款购买办公用品3350元,其中管理部门2350元,车间1000元。(8)17日,仓库发出A材料计划成本共计9500元,其中用于生产甲产品4000元,用于生产乙产品2000元,车间一般耗用1500元,企业管理部门耗用2000元,该批原材料应负担的材料成本差异率为+1%。(9)18日,从银行取得短期借款70000元,存入银行。
长城公司2022年3月份发生下列经济业务(1)向银行借入为期6个月的借款100000元,款项已划入企业银行存款账户.(2)现金购入办公用品,金额500元,交销售部门使用。(3)总经理王强借支差旅费1000元,付给现金.(4)用银行存款缴纳上月税收滞纳金1000元。(5)总经理王强持结算凭证向财务科报销,批准报销差旅费800元,交回现金余款200元,结清以前预借款项.(6)5日从振华工厂购入A材料10000千克,买价20000元,购入B材料5000千克,买价10000元。增值税计5100元,款项用银行存款支付,材料已经入库。(7)7日用银行存款支付A、B两种材料运杂费3000元(运杂费按材料重量比例分配,要求有计算过程,暂不考虑运杂费增值税)。(8)31日,本月生产甲产品领用A材料20000元,B材料10000元。生产乙产品领用A材料5000元,B材料3000元,车间领用A材料1500元,管理部门领用B材料600元。(9)31日,结算本月应付职工工资45000元,其中:甲产品生产工人工资20000元,乙产品生产工人工资15000元,车间管理人员工资
(12)11日,售给华夏公司A产品200件,每件售价500元,货款共计100000元,增值税额为13000元,合计113000元,收到为期三个月商业汇票一张。(13)12日,车间技术员张化出差回公司报销差旅费480元,归还余额20元。(14)13日,行政管理部门领用丙材料800元,供维修设备用。(15)14日,向友谊公司出售A产品100件,货款为50000,增值税额为6500元,款项已收(16)15日,向银行借入短期借款10000元,存入公司银行户头(17)16日,以银行存款支付生产车间办公用品购置费480元、公司行政管理部门办公用品费120元。(18)19日,以库存现金200元支付违约罚款。,,,(19)20日,收回库存现金1000元,系职工王影因出差取消退回预借的差旅费(20)20日,将现金1000元送存银行(21)21日,以银行存款捐赠支付技工学校1000元(22)22日,收到联营厂分来的投资利润20000元,存入银行(23)25日,用银行存款归还已到期的短期借款8000元会计分录
1.8月5日,由于生产经营周转带兴,公司向中国王商银行北京分行限9个月、利率6%的款项500000元,双方约定利息按季度支付。2.8月6日,企业营销部门向广告第划方支付产品广告费120.000元,以工行存款签发转账支票3.8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税2607.79元,银行实付上月工资689459.71元。4.8月10日,以网上电子缴税方式交纳上月未交增值税313308.84元、城市维护建设税21081.62元、救有货附加9899.27元、地方教育资附加6266.17元、代缴个人所得税2607.79元(合并制单)。5、8月13日,行政助理以现金800元购买办公用品使用,其中组装车间300元,企业管理部500元8、8月17日,收到壶体生产车间王小强交来罚款,出纳现金1000元送存银行(分成两笔凭证处理)写出以上会计分录及具体金额
老师好,报销时的付款截图是必须的吗?
老师,单位买块手表能入账吗?
法人或者股东对公司公户转账的时候有的备注投资有的备注筹备款有没有影响。股东的公司向公户转账的时候应该写啥,借款还是其他啥
老师,25年公司所得税汇算收入5万,成本3万,亏损1万,税务不认可部分成本项目,现在把上年成本调出2万,要调减到哪里呢?还是直接把2万金额减掉?
老师,我们酒店的房子是租来的,电梯也是房东的,现在我们找人给电梯改造,花费2000元,这个计入什么科目?
老师,公司购买一台电脑没有发票,是否可以去固定资产
老师 老板用现有公司全资注册一个子公司 然后再投次别的公司 到时候 被投资公司 分到的利润给到我们母公司 母公司再分给股东 这个税怎么交 税率多少
老师 职工福利费他的分录是怎么样的呢?用的是小企业会计准则,我这边是代账公司,想要简单明了的分录
老师你好,我报送的利润表不对。利润表上的本月金额跟期末余额不一致
老师,汇算清缴的5080表要和年审里面的应付职工薪酬数据一致吗