你好,可以退回去重新看。
老师好!请问购买方收到三张上年度的发票,需红冲处理: 1.图一中的红字发票开具,是一红对一蓝吗。 2.图二将三字发票金额合并开一张蓝字是否可行。 3.购买方需要在税控系统、月增值税表填写上作什么操作。 4.红字发票中有一联是给我方的吗。 5.账务处理:是做在2021年2月吗,收到的三张红字发票放原记账凭证后吗。谢谢!
我公司开了蓝字增值税专用发票给别的公司,他们抵扣了之后发现这张发票不符合要求,让我们开红字发票抵消该款项,我们开出了红字发票之后,因开票人员失误,此红字发票不符合对方要求,对方拒收该红字发票,把发票退了回来,但是已经跨月了, 这种情况怎么办呢
老师好,公司2014年有一笔销售重复开票,价税合计 30多万,现在财务交接才发现的,开票系统已查询不到2014年的发票不能开红字发票,这种情况怎样处理?谢谢老师
老师,三月份收到一张发票,已抵扣,四月发现这张发票开的有误,退给对方,对方开了张红字发票给我,又开了张正常发票,这个在账务上怎么处理,报税怎么处理
老师好,开给对方的发票有误,对方也未收到。我司怎样处理比较妥当。可以开红字发票吗?抵扣联和发票联对方均未收到。开红字不是要收回发票?丢失了怎么处理
你好,我们是国企我们是种棉花和辣子各种东西,然后2023年我给农户借了300万种棉花,2024年还了100万,剩下的200万是没有还直接用了种辣子,现在我们这个关于辣子种植的事情需要起诉,关于这个的所有的东西要提供,这个200万也到现在没有还,辣子是2024年发生的,300万是2023年借的,这个情况怎么说是合理,合规的
老师,请问如果是劳务派遣公司开具发票,例如收入是100,成本是工资劳务发票50,那实际应为多少?
我是小规模纳税人,税率1%,开专票如何计算我收几个点才不亏本
老师,已开的跨区域涉税报告未报验,但我已经开了100万的发票,现在作废后重新开一个跨区域涉税报告可以吗?有没有啥影响呢?老师
电商公司,主播在抖音平台,答应送给客户外购的产品,计入什么科目合适
老师,公司成立时原始股东A实缴20万并有验资登报告,后来股权转让了3次A一B一C一D,BC的转让都有转让协议,且为现金转让,D没有转让协议,现在新增股东E实缴180万,请问针对E的180验资需要提供哪些资料呢,只提供工商变更记录可以吗,谢谢
老师,我们厂有门卫70岁了,发工资可以按公户发,个税也是正常工资薪金扣吗
老师,在企业所得税更正申报中调增0.1元,应该填A105000纳税调整项目明细表中第30行,调整金额这一栏填0.1元,怎么填不进不呀
请教老师:上个月月底时收到客户支付的咨询费,由于出纳比较忙,本月初才有空去银行存入对公账户,但这笔业务在上月底已经核算,这样可行吗?谢谢
老师,我们给车维修,开进来的电子普通发票,我们是一般纳税人,怎么做账?
发票丢失的,你这个就不用管了。
开的发票是正常的,住宿费开的是专票,但是不能抵扣,这样的咋账务处理;发票丢失的,对方开具红字发票了,系统上查到了,不用做任何处理吗?
是一般纳税人吗?如果是的话,你做进项之后再进项转出就可以。
不用做任何处理的。
我没有认证,直接放那行吗?不做处理行吗?
哦,不可以的,你的勾选平台里面一直显示的,要么你就选择不抵扣勾选。
选择不抵扣勾选会有什么影响吗?还要求写原因吗?
对销方会有啥影响吗?
你好,没有什么影响,你本来就不允许抵扣,你以后也不允许抵扣,不是吗?如果你不选择的话,一直在你的勾选平台里面,你注销的时候要求你处置的早晚都得选。
非就是一个早一个晚。
选择不抵扣勾选对销方有没有什么影响,会不会被认为是虚开的发票
你好没有影响,不会的。