如果盈利 借:投资收益 贷:应交税费-转让金融商品应交增值税 结合上月结转的借方余额计算应纳增值税额。 如为亏损,那么继续: 借:应交税费-转让金融商品应交增值税 贷:投资收益

7. (多选题)甲公司为增值税一-般纳税人。2021年6月1日,甲公司购入乙公司发行的公司债券,支付价款1100000元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息100000元),另支付交易费用30000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1800元。乙公司债券面值为900000元。甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。2021 年6月20日,甲公司收到该笔债券利息100 000元。2021年12月31日,甲公司出售该交易性金融资产,取得1 300 000元已存入银行,出售交易性金融资产增值税税率为6%,假定不考虑其他相关税费和因素。下列关于出售该交易性金融资产账务处理中,表述正确的有 A.转让金融商品应交增值税为11320. 75元 B.转让金融商品应交增值税为16981.13元 C.对当期损益的影响额为288679.25元 D.对当期损益的影响额为313018. 87元 c选项怎么也算不出来
我是这样理解,你看对吗,转让交易转让金融商品应交增值税转让的时候,我需要去交税,交税,交增值税增值税交的越多,我的投资收益也就越少,所以我的贷方应交税费转让金融商品应该是增加的投资收益是减少的交易金融转让金融商品的话,应交税费,它属于借增贷减然后的话转让金融资产。当月月末,如果是亏损的亏损的话,那我的贷方投资收益就会减少我的那个应交税费转让金融商品交增值税,因为我亏损的情况下,我的那个应交税费,我可以不交可以留到月末交你可以到寂寞,但是年末不可以结转,然后第三部年末,如果我的那个转让金融商品交增值税借方,还有余额说明我是。
请问老师: 当转让“ 金融商品 ”亏损时,即:产生 转让损失,这时的应缴纳增值税税额,可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵,但年末时仍出现负差的,则说明本年度的金融商品损失无法弥补,且不得转入下一个会计年度,不可抵减下年度的 转让金融商品产生的收益。因此 借:应交税费--转让金融商品应交增值税 贷:投资收益 请问老师,根据分录来说,为什么亏损了税费减少?投资收益增加呢?
2022年3月1日,某企业购入甲公司股票10万股作为交易性金融资产核算,支付价款200万元,另支付交易费用0.5万元,3月31日,该股票的公允价值为208万元。4月20日,该企业出售甲公司股票,售价为230万元,转让金融商品适用的增值税税率为6%。下列表述中正确的有()。A.转让时增值税的处理为借记”投资收益”科目1.7万元,贷记”应交税费一转让金融商品应交增值税”科目1.7万元B支付的交易费用0.5万元应记入“投资收益”账户的方C3月31日,利润表“公允价值变动收益”的本期金额为7.5万元D该企业取得交易性金融资产的入账价值为200万元
2022年3月1日,某企业购入甲公司股票10万股作为交易性金融资产核算,支付价款200万元,另支付交易费用0.5万元,3月31日,该股票的公允价值为208万元。4月20日,该企业出售甲公司股票,售价为230万元,转让金融商品适用的增值税税率为6%。下列表述中正确的有()。A.转让时增值税的处理为借记”投资收益”科目1.7万元,贷记”应交税费一转让金融商品应交增值税”科目1.7万元B支付的交易费用0.5万元应记入“投资收益”账户的方C3月31日,利润表“公允价值变动收益”的本期金额为7.5万元D该企业取得交易性金融资产的入账价值为200万元
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算
在卖的时点不考虑金融资产增值税对损益的影响对吗?
你好; 是的; 这个是不考虑的
只有在年末时才会考虑,对的吧。
你好; 是的; 到时在做考虑的