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去年11月份入了一个无形资产100万,借:无形资产 1000000 贷:无形资产1000000 ,账面已经进行了摊销,但实际应入账200万,相当于少入账了,今年该怎么调整呢,如何做账了?

2023-04-19 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-19 18:02

好把小入账的补上,然后摊销也补上。

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快账用户4751 追问 2023-04-19 18:24

剩余的100w还没有支付,现在的分录该怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-04-19 18:37

你好  借无形资产,贷应付 ,借  以前年度损益调整,贷累计摊销 

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好把小入账的补上,然后摊销也补上。
2023-04-19
你好; 补做分录。 借无形资产贷应付账款或者银行存款    
2022-05-13
你好,你之前没有做过无形资产吗
2025-06-23
同学你好 这个有影响的
2021-09-22
您好,借无形资产负数 借以前年度损益调整(如果摊销记入到了损益类科目)负数 借以前年度损益调整(去年应该负担的金额) 借管理费用等(今年应该负担的金额)
2025-01-01
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