一直没有收到发票这种情况可以直接转费用

老师,如果一项技术服务,先付钱了,还没收到发票,这种情况的话可以直接做账: 借预付账款,贷银行存款, 收到发票的时候直接做: 借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷预付账款 这样对吗老师
已经付过货款,但没有取得发票,所以一直挂在预付账款上,(因数据小对方公司一直拖延不开,所以确定已无法要到发票。这种情况下要怎么账务处理?
请问下,预付账款中有很多两三年了一直未收到发票挂账了,能不能做进费用明年调增?否则就一直挂在账上很难看
9月份发生租赁费6200,计入预付账款,到年底一直无法取得发票,年底是不是可以直接入费用,冲预付账款,到时候汇算清缴再调增,还是一直挂着预付账款科目上?
从增值税勾选平台上看到有很多17年18年开具的进项发票,我们这边没有入账。账上一直挂着预付账款。因时间太久了,这些发票原件都没办法拿 回来了。请问这种情况应该办?勾选平台上一直挂着未抵扣,我们账上也一直挂着预付账款。
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
郭老师,原材料卖废品的需要交增值税吗
老师,那个多栏明细账簿只是针对损益类的费用,是吗?
想问一下,本年利润是登在多栏明细账簿还是三栏明细账簿啊?
老师,付款金额15064元,收到专票是15064.8元,做账时能按15064.8做?
老师,今年收到退回往年的工会经费,冲减工会经费还是做营业外收入吗
收到异常发票的当月要进项税额转出吗
汇算时做调增处理
那还是问下发票的事情。如果当时收到了发票,是他们会计没有入账,这种情况怎么处理,老师
直接转费用,并附上发票