你好; 你们买土地是拿来干嘛的; 什么用途才好判断的; 你物业公司还修建厂房吗
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
建设的厂房 用来建设厂房的
出租给企业
你好; 这样的话; 记入在建工程去 ; 你要调分录才行的; 这个会影响原值的
什么意思 我没听懂
你好; 意思是 你之前记入管理费用去 ; 你要调到无形资产去 ;然后分摊的时候 记入在建工程 应固定资产原值
应固定资产原值什么意思
你好; 在建工程结转到固定资产; 就是固定资产 归集的成本原值
固定资产就少了是吗,
你好; 是的; 就是少了金额; 这样会影响房产税和土地使用税这些的
那怎么办
你好; 去调整下; 把管理费用调整到无形资产去 ; 然后去分摊影响 固定资产
我已经分摊了呀,还没转固定资产
你好; 去转在建工程 ; 转固定资产即可 ; 如果按我说的做了就可以的
我当时从管理费用转入无形资产,然后借记在建工程贷累计摊销。现在要怎么做
你好1; 现在 完工了做; 借固定资产贷在建工程
直接随着支付土地出让金产生的已交费用还有契税能从在建工程转固定资产吗
你好1; 是的;契税记入成本的 ; 土地方面记入无形资产去的
契税我走在建工程摊销了怎么办
你好; 你怎么分摊的; 你说下