不可以的,必须租车,才能产生其他费用
员工外地出差开自己的车去,公司给报销停车费,加油费,员工提供油费发票及停车票,这个公司可以税前扣除不。这个直接计入管理费用-差旅费可以吗
建筑公司,公司没有车辆,也没有租入车辆,但是员工经常外地出差,需要开自己车。报销油费,停车费吗?可以直接入账吗?记入管理费用-车辆费
请教一下老师,公司业务或管理人员,临时出差用到自己的车辆,没有与公司签订车辆租赁协议 ,但公司有相关的差旅补贴制度,写明了自驾车辆的油补费用。那可以开具自己车辆车牌的过路费票据入账吗?
公司账上没有车辆,员工可以报销油费吗,员工开自己的车出差的
老师您好,公司名下没有车辆,员工自己的车油费报销,这个要报个税吗?还是直接做差旅费?
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机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
如果和员工签订租入车辆的合同。这一流程都需要什么呢?合同,租金,印花税?具体怎么做?
需要签订租车协议,每月支付租金,租金500元以下的,凭记载身份信息的收据支付租金,可以直接税前扣除。每月报销除年审费用,保险外的费用也可以税前扣除。
就是签订个租赁合同,每个月租金500元以下。可以不需要开具增值税发票,直接开收据。收据是必须每个月开,每个月付款对吗? 这样需要按着合同一年租金一次性缴纳印花税吗?1‰?
如果公司法人名下的车辆比较多,可以直接签订免费的借用合同吗?
就是签订个租赁合同,每个月租金500元以下。可以不需要开具增值税发票,直接开收据。收据是必须每个月开,每个月付款。这样需要按着合同一年租金一次性缴纳印花税
公司上一年已经出现了费油等发票。现在补租赁合同是不是不合适。〒_〒 我现在把之前的都补一个法人免费借用车辆的合同可以吗?
不可以的,必须是有偿的才行