不可以的,必须租车,才能产生其他费用

老师好!向员工租车为公司日常业务所用,也就是因对公业务,经常要用员工个人驱车前去办理事务,这个按有付的租车费用,员工有开发票,可以记入管理费用--车辆费用,对吗?
公司没有车,员工出差开自己的车,油费发票报销,可以直接计入差旅费吗,这种补贴需要交个人所得税吗?
老师,公司没有车,但外出时员工开自己的车,加油费可以直接在公司做为差旅费报销吗
建筑公司,公司没有车辆,也没有租入车辆,但是员工经常外地出差,需要开自己车。报销油费,停车费吗?可以直接入账吗?记入管理费用-车辆费
请教一下老师,公司业务或管理人员,临时出差用到自己的车辆,没有与公司签订车辆租赁协议 ,但公司有相关的差旅补贴制度,写明了自驾车辆的油补费用。那可以开具自己车辆车牌的过路费票据入账吗?
老师您好,如果我转入投资款给一个公司,我自己的账怎么做分录,就是投资方怎么做分录
老师,有滴滴打车这种旅客运输服务发票,增值税综合关联式申报中,应该填报在其他下面注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票那行吗
到了5月份,出口退税系统关于出口业务收汇情况表怎么填
某企业2019年1月1日的房产原值为3000万元,4月1日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。该企业当年应缴纳房产税为()万元。
公司是小规模纳税人显示D级纳税人这个是不是就有风险了?
现在开始学中级来得及吗 三科 非会计专业有初级
公司25年账务上暂估成本280万,借主营业务成本,贷应付账款暂估计,现在汇算清缴时直接调增是不是也不行呀?因为挂的是应付账款暂估,这钱没地方付,是不是只能在26年冲销了,然后让这280万成本在26年全部冲销,没有别的办法吧?
老师,我领用原材料但是有一部分还没有结算货款,我做暂估入库,随便挂一个人。然后下月初红冲按正确的挂这样可以吗
老师,工商年报的纳税总额是怎么算的?包含增值税,附加税吗?滞纳金也包含吗?
老师,所得税汇算时,除了我的费用调增外资产折旧,还有工资都要填的?
如果和员工签订租入车辆的合同。这一流程都需要什么呢?合同,租金,印花税?具体怎么做?
需要签订租车协议,每月支付租金,租金500元以下的,凭记载身份信息的收据支付租金,可以直接税前扣除。每月报销除年审费用,保险外的费用也可以税前扣除。
就是签订个租赁合同,每个月租金500元以下。可以不需要开具增值税发票,直接开收据。收据是必须每个月开,每个月付款对吗? 这样需要按着合同一年租金一次性缴纳印花税吗?1‰?
如果公司法人名下的车辆比较多,可以直接签订免费的借用合同吗?
就是签订个租赁合同,每个月租金500元以下。可以不需要开具增值税发票,直接开收据。收据是必须每个月开,每个月付款。这样需要按着合同一年租金一次性缴纳印花税
公司上一年已经出现了费油等发票。现在补租赁合同是不是不合适。〒_〒 我现在把之前的都补一个法人免费借用车辆的合同可以吗?
不可以的,必须是有偿的才行