可以的,可以这么做的。

金税盘当时买的时候账上全额做了减免,但认证勾选系统至今还有这两笔的进项,没认证,一直放着,请问我下月直接勾不抵扣勾选可以吗?
老师好,如果这个月客户给我们开了一张进项发票过来,下个月我们先不进行勾选抵扣,等到7月再进行勾选抵扣进项,这样可以吗?
全出口外贸公司,收到进项增票,与报关单退税联核对无误,是不是可以可以退税勾选认证了?如当月有好几笔出口收入,进项发票可以分批进行退税勾选吗还是要一起退税勾选呢?如果收入暂时没有全部收汇,影响申报出口退税吗?
老师,我们2月没有销项,但是收到两张进项,是当月必须勾选认证留底,还是可以等到有销项再勾选呢?
老师,如果当月我收到的发票,做账了,但是没有进行勾选认证,可行?我留着下个月进行勾选,可行?
公司无票费用报销怎么处理
老师,我进项发票是电脑主机和显示器分开的,然后销售合同是一套,价格打包的,我开销项发票打包开一套可以吗?
不同的供应商对同一种货物开的发票税收分类编码不一样怎么办,他们说按照他们的业务资质来开的,变不了,我销项分类编码如何确定
请问平台这个月更换了主体,下个月报4-6月收入应该怎么申报
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老师,建筑服务劳务费,是修理地坪漆项目。请问开建筑服务*劳务费可以吗?税收分类编码选的是建筑服务*其他建筑服务*劳务费
老师,我们付厂房租金是一个季度付一次,当月对方也把票开过来了。那我这边怎么进行账务处理呢?这房租是3月付的,发票也是3月开过来的。但是我们付的是7月-9月,这3个月的租金。前面3月-6月是免租的。我这账务处理怎么做呢?
借预付账款,贷银行 然后七月份开始分摊,借管理费用等 贷预付账款。
租金是3月付的,发票也是3月开进来的。我怎么做账呢?
不可以分摊的,因为你从7月才开始 根据权责发生制,它属于七到九月份的,在七到九月份才能分摊。
也就是这房租的发票,我先不入账,对吗?
对的,是的,是这个意思的。
7月份我怎么进行分摊呢?3个月的发票开一起的。
你好,789开始一个月分别发票的金额/3
发票3个月的租金是300303,是7月-9月,3个月的租金。我7月开始进行分摊,咋分呢?
一个月的租金是十万多吗?
是的,老师。
你好,借管理费用,贷预付账款100101。七月份开始每个月都做这个,做到九月。
我们有生产部门呢。全部放在管理费用吗?
你好,借管理费用,制造费用,等 贷预付账款100101 按部门分摊
分不出来的,可以根据面积分摊。
老师,我在问下我们前期都是装修,然后支付的装修费如何做账呢
你好,租金金额大吗?金额大的借长期待摊费用,贷银行 完工次月开始分摊,也是根据收益部门来。
装修费315万,前期先付款,等完后,对方在开发票。整个账务处理,麻烦老师替我写下吧
借管理费用或者是指导费用带长期待摊费用,加上上面的就是完整的,还有其他的吗?