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公司对公账户收到货款,但是对方不要求开具发票,这种情况应该怎样处理

2023-04-20 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-20 13:57

你好1;   你做无票收入; 比如; 借银行存款  贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税

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快账用户1237 追问 2023-04-20 13:59

就是无票收入也需要缴纳增值税是吗?

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快账用户1237 追问 2023-04-20 13:59

无票收入在报表上具体怎样提现?

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齐红老师 解答 2023-04-20 14:01

1. 是的; 也是要报的;在未开具发票栏次去报税费的; 要缴纳的  

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你好1;   你做无票收入; 比如; 借银行存款  贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
2023-04-20
你好。做无票收入处理的。
2023-04-20
实际是个人销售给你还是企业?
2024-07-01
这种情况正常进入到成本费用,只是没有发票,不能税前扣除。
2022-05-23
首先应及时与付款方沟通,说明情况并要求其配合解决。可能需要付款方提供相关证明材料等。同时,与收款公司协商,确定后续的处理办法,比如要求付款方重新正确打款,或者通过其他合理方式来纠正错误。 账务分录(假设错误打款金额为 ): 1.当发现错误打款时:借:其他应收款 - 付款方(或具体个人) 贷:应收账款 - 客户  2.当付款方重新正确打款后:借:银行存款 贷:其他应收款 - 付款方(或具体个人)  举例来说,比如货款 10000 元应该打到公司账户,结果错误打到了私人卡上,那么先做上述第一个分录,等付款方重新打款到公司账户后,再做第二个分录。
2024-06-20
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