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老师,请教一个问题。去年我们老板购买了一个公司的股权70%,协议约定该公司以前的应付款和应收款归原股东,按揭款按比例承担,前期的亏损也算是原股东的。今年又决定把余下的股权全部买过来,要我把原股东应承担的应付款给统计出来,他代付,并在股权购买款中扣除。我统计的这个应付款,是不是也应该包括按协议约定的按揭款他们该承担的那部分?且亏损也应该计算出来从股权购买款中扣除来?
老师,我们使用的是ERP系统,对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款,例如108.9元,有些客户直接转账108元,有些客户会转账109元,不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据,但是客户少转的是不可能转回来的,多转的也不用退给他,这个时候我们系统有一个功能就做抹零,但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作,所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
老师,我这边是加油站,去年11月份,别人付了1101的款项购买了700瓶的矿泉水,我们这边我开了发票,当时系统没下库存,账务处理是做了两笔,收到钱,借,银行存款,1101,贷,应收账款1101。发票开出去,借应收账款1101.贷,主营业务收入,974.33,销项税额126.67。乱泉水的库存到今年才下,就是今年才拿给别人,我们做账也是按照系统做的,现在的话,账务处理怎么弄呢
老师,您好,我想问一下,就是老板让我整理一下从年初到现在的进项税额是多少,让我按照月份来,那我按照月份整理的时候是将年初至今收到的所有专票按照发票上的开票日期来分类月份呢,还是根据我每个月去统计收到多少张发票呢,因为比如说1月份我收到的发票有的开票日期是去年12月的,2月份收到的专票开票日期有的是2月份以前的
老师,刚刚接手一个公司,已经经营了一年多,之前没有会计,我准备2024年1月份开始建账套。没有什么科目余额表。只有老板娘做了一个流水账。这几天应收应付和其他应收统计出来了。固定资产和存货就去盘点。我现在这是做内账。实收资本科目。我是去问老板他们开公司一开始转了多少钱进来是吗?还有损益类科目。我从年初建账套,是不是就不用填了。都是0
企业按照收入实现制记账,增值税借方科目是什么呢
老师 我们老板让我统计应收 我们不是卖托盘的吗 我平时统计应收是按照开出去的发票统计应收 但是老板让我按照发出去片数统计应收 这有个问题就是 今年还有收取的去年的货款 我是应该直接按照客户名称来统计应收合适还是年份的 ? 不太会了
老师:比如说我们开了发票到房联,业务员拿2万提成,然后我们给业务员转提成,给他们申报劳务费,业务开发票给我们,他们用个体户业务员自己的名字开发票给我们可以吗?
老师,请问,定了当月第一天的汇率做为当月收款,结汇的汇率,那请问期末调汇用的是哪一天的汇率?
老师。25年度所得税收入。我们是养老院。下乡适老化、无障碍改造收入,可以享受10%减计(90%计入)优惠吗?年度所得税申报
老师,如果企业所得税汇算清缴管理费用社保和国税局系统有几元差可以吗
老师 我们给一家公司售卖产品 这家公司付我们人员工资 平时开销费用的 百分之八十, 然后利润是对半分 所有的费用发票 开给公司了 那我们公司就只有收入 没有费用发票 这种情况 怎么处理账务 这家公司需要给我们开什么费用发票吗
老师,备考税务师,需要买教材吗?
老师汇算清缴时,基础信息表的从业人数按什么填?我们小规模,按季度所得税表还是按自然人扣缴端个税上申报的人数?咋填咋算
在越南,招待费的进项税可以抵扣吗?