同学你好 这个可以的
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师,您好,我想问下我们预付了半年的房租,是不是先计入预付账款,然后分摊到每个月啊,还有就是我们是从月中开始租用的,那么分摊是按天数分摊吗?还是可以直接除以6分摊到每个月
公司租金员工车辆的租赁费3个月一付,可以一次性全部计入租赁费不,需要做成预付款一个月一个月分摊不
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
老师,公司支付给个人的房屋租赁费,一次性支付了12个月的租金,在支付时直接全部计入管理费用,不按月份进行分摊,可以吗?
收到,多发工资100元,会计分录
老师您好,目前房地产企业预交增值税和土增税怎么计算呀
老师你好,我们是一般贸易进口 现在货物出现了版本不对,我们需要换货。 快递公司建议我们走退换形式,那走退换形式有个资料提供不了(第三方不良检测,这个很贵,而且我们并不是货物不良) 考虑直接寄出去,返回来的时候会不会让我们再次付关税呢?
老师:小规模企业注销是什么流程?
4月份包装的木耳卖给了客户未收钱退回如何做账?
老师,能帮看一下,借贷方的5,6月计提的社保费,6月为什么余额是负数了呢
老师,自然人电子税务局在电子税务局哪里下载?
老师好,公司购入车辆,固定资产的二级科目直接写车号可以不
由员工代付政处费,公司走对公报销给员工,但是拿不到发票或者收据报销,怎么入账?
老师,实际支付职工薪酬可以直接填申报个税上1—9月的的合计金额吗?还是只填9月份的