你好咱们是哪一方咱们是销售一方吗?

问一下,我这边有之前给客户销售的A商品的进项票,当时客户A不需要票,但我找我的供应商要了发票,也就说目前有多余的进项票。然后现在我要采购B产品卖给B客户,B客户要求我开普票给他,我能否用A商品的进项票去开给B客户。(我还要保证开给B客户的是B产品的明细)
我想问一下,我销售商品A,可是客户要求开商品B发票,这种的业务我应该怎么样处理
销售A产品。客户让开B商品发票,要怎么做账
有客户销售a产品,但是让我们开成B产品的发票,可以开吗
我想问个问题,就是开票品名可以改吗?就是销售的是商品A,开给客户的发票写成商品B(客户要求)
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
供应商开了发票,过几天又冲红,有什么办法供应商开了发票不能随意冲红,冲红的时候要经过我们公司同意才可以冲
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我们属于销售方
咱们应该正常确认收入。确认应收账款。不能直接开成b产品,这样是违规的,严重违规可以先跟对方沟通。
那要怎么做账呢
借,应收账款,贷,主营业务收入,应缴税费,应缴增值税,销项税。 结转成本借主业务成本贷库存
都开了好几个月了
这种情况建议您制止。先沟通因为这种情况非常不合规。
还有一个问题,算利润是用含税价格除13%=等于不含税的金额➖未税成本=利润 利润除含税售价。还是除未税售价成本利润率
你好算相关利润都是用不含税价格来计算用不含税的收入减不含税成本
利润率=利润/含税售价呢,还是利润率=利润/不含税售价呢
怎么不回复:利润率=利润/含税售价呢,还是利润率=利润/不含税售价呢
好,都是除以不含税的哦。