你好,你能够截图来看一下吗?
老师你好,请问企业年度汇算清缴中的A105050表中的中的工资薪金和个税申报数据必须保持一致吗?可以大于个税申报数据吗
老师我们这几天要发去年的绩效,但是这个月工资薪金的个税我在15号以前就申报过了。现在申报全年一次性奖金,没办法导入数据,提示我已经申报过了,请问这个月和工资薪金一起申报可以吗?但是一起申报的话是不是算2023年的收入了
汇算时工资薪金和个税申报的要一致,财表第35行次的工资薪金已发放的不显示,没有数据这样填可以吗?
老师,汇算清缴的时候,需要0申报的什么都不用动,只薪资那张表,第一行1.2.5栏填一样的数就可以了,填个税系统里面的工资金额就可以,对吗
老师:汇算清缴工资薪金这块是不是要和报个税的工资薪金一致,报个税的时候工资低的也要正常申报不用交速算除数申报就为零。正常报,工资薪金就是一致的了,汇算清缴也不会出现税务预警了是吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
您看一下
你好,可以的,这个看明细账的对得上就可以了。