你好; 你是变卖;没有资产处置损益科目; 就走 营业外收支即可; 你变卖价格是否有点低; 你用了好多的资产
开票金额要求开合同总金额的70% 我开票的时候 开票信息项目那对应的货物数量能填0.7吗
老师,我们货物存储在第三方仓库,盘点后发生盘亏盘盈互相抵后,按照这个金额付给我们钱,这个金额仓库要求我们给他开票,我们开吗? 这个钱需要我们开票给仓库吗
什么是高企,和普通企业有什么区别
老师好,请问抽样算询观检函分析重新计算重新执行哪个程序里的
老师,公司购买用品开回来的普票,员工付给对方老板个人微信的,请问可以吗?做账时放到其他应付款老板代付可以吗?把微信截图当附件
公司租法人的车,0租金可以吗,会有涉税风险吗
老师,员工生日会蛋糕及餐费这些做什么费甪较好?
老师,有家供货商3000的货款开了3010.1000的货款开了1020,这个是找人带开的,说按实际转账,这个要怎么处理呢
请问,男士有没生育补贴相关福利?
老师,再问一下银行利息费,入账贷方财务费用金额填负数嘛还是整数
我这个数字只是举例子,真实数据太多了,如果按照上面的数据,这个1-5列是填以上的哪些数字呢?
你好; 你是变卖的话; 不在这个里面去写哈
出售不是要填A105090吗?那填在哪
你好; 先去写 105080这个表格;然后写 105090这个表格 ; 填完上述A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表后,相关数据系统会自动带入到A105000 纳税调整项目明细表“三、资产类调整项目”中,进而参与A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)的计算。
填了105080了呀,105080填了期末固定资产原值,和累计折旧贷方本年发生额,现在105090出售那部分不懂填。
你好; 105090这个; 把你计税金额 和处置收入金额 都 按实际写 ;你实际销售的; 调整金额不写哈 ;