您好,应该是能看到2处收入的,汇缴时是一起申报了,应该有补税的

独立核算的分公司(一般纳税人)在汇算清缴的时候是不需要交企业所得税的(去年一年都申报了的填写A表也显示不交)为什么检查申报后显示又要交(报表是没有利润的)总公司还没汇算清缴,是不是把总公司应该补交的给我算一起了?我是不是应该等总公司汇算清缴之后我再申报分公司的汇算清缴?
老师,个人汇算清缴时,本市和外省市的都要加在一起吧? 像我们单位,有北京的外出经营管理活动,北京税务局要求下载北京自然人税收客户端申报个税。那我在天津也申报了。这样算两处工资吗
公司注册在天津,实际经营主要在河北,在河北成立非独立核算分公司,主要经营业务都在河北,分公司只报增税及附加,房地税,总公司同时报增税及附加,房地税,汇总申报企业所得税,工资社保等在总公司申报,这样操作实务中有没有问题?还有增税总分报的一样的数据对吗?财务报表这些在总这边报对吗?
个人所得税汇算清缴,有北京公司和天津公司,申报时显示北京公司,是不是这样申报后天津的也一起综合申报了
北京公司在天津开了一个子公司,没有业务,没有员工,提示需要报个税,天津个税从哪申报,跟北京一样吗自然人客户端?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录