您好,应交增值税=(24000-11000)*13%=1690 企业所得税24000-11000-1690*12%附加税=12797.2*25% =3199.3 2.利润个人分红20%个税 3199.3*20%=639.86

老师请问这是人出的题,就是主营业务收入,管理费用,销售费用,财务费用,营业外支出,企业所得税汇算清缴,营业外支出,问交多少企业所得税,这个利润总额,营业外支出要减去吗
甲公司是一般纳税人,为了制造一批桌椅板凳,买进原材料100万(不含税),制造加工完毕后以150万(不含税)的价格销售出去,问甲公司针对这个业务要交多少增值税?(增值税税率为13%)。这个题是不是这样算?150*13%-100*13%=6.5万元
制造型企业 购进材料11000 又以24000的价格销售出去 没有产生中间费用。这个过程企业应交增值税是多少 企业所得税是多少,这个利润个人分红拿出去要交多少个人所得税(增值税税率13%)
老师,有限公司的企业法人股东将其部分股权转给个人,得交多少税呀?是按收入计算,出去年度成本费用后,进行年度汇算清缴时交纳企业所得税?要交增值税么?
我们采购华为手机484万,销售出去495万,那样我们需要交我税款,我们是一般纳税人,直接向华为公司采购的,有进项专票13%,我们利润是在300万内所以企业所得税按5%交的,现在这个业务税费是多少?
员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
老师,印花税按年缴纳的,现在每个月要计提吗?怎么计算哈
我正在申报一个个人独资企业的个人经营所得税,进入个人经营所得申报页面,如图所示,上面圈着的几项显示零。那么我是不是直接点蓝色按钮“提交申报”就可以了?
老师 城建 教育附加是每个企业都要交的吧
您好,是的,实交增值税和消费税的当月就有 城建 教育附加
利润分红怎么是企业所得税乘以20%
您好,不好意思,是企业税后净利率*20%, 利润个人分红20%个税 12797.2*75%*20%=1919.58,请原谅我,写快了
客气了 没事啦 谢谢老师
感恩遇见您,祝您生活愉快