算清缴的期间费用表是填写期间费用明细账的借方发生数

年度汇算清缴期间费用明细表不填写,期间费用填在哪
老师你好! 汇算清缴的期间费用表是填写期间费用明细账的贷方数吗?
你好老师所得税汇算清缴中的期间费用明细表第一行职工薪酬填哪个数?请问老师没有有汇算清缴的方法
老师汇算清缴,期间费用明细表还要填么
老师,汇算清缴的期间费用明细表里的工资是填账上管理费用-工资的借方本年累计数吗?
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
我方是被吸收方,进项税转到给合并方,在建工程,其他应付款(欠的是吸收方的钱)以上三个问题怎么做账务处理
贷款利息如何做会计分录
老师,我们公司是开连锁火锅店的,就是这些火锅店都是核定征收的,每个店的法人不一样,这个需要汇算清缴吗
转入上游公司的钱可以做成借,应收账款,贷银行存款吗
老师请问我现在要修改去年第四季度财务报表和企业所得税报表,第四季度交了企业所得税,现在还要申报利润是负数可以吗
现在进项加计抵扣的有多少,税率是多少
公司一直都是全员按照最低基数缴纳社保,税务和社保找让按照工资足额缴纳,也给他们说公司经营不怎么好暂时不能足额缴纳,最近老板又说给股东及股东的家人都属于高管由原来的一年200万提高到300万,这可以吗有没有问题?
老师您好,我们公司想要研发账,请问一下具体流程与所有凭证是哪些呢
我想请教你一个问题,你说他们填的个税专项附加扣除,25年的没有填,然后现在如果做汇算清缴的话,填了26年的专项附加扣除不会抵扣25年的汇算清缴是吧?需要把26年作废,重新填25年的专项附加扣除是吧?还是直接带着26年的专项附加扣除可以填25年的专项附加扣除?
职工薪酬是贷方是吧?
月末计提工资,社保,工费经费,这些也是看应付职工薪酬明细账的贷方吧?
就是应付职工薪酬贷方明细科目计提的
平时做账月末计提工资,社保,公费经费,是发放多少就计提多少吗
是的,社保,公费经费,是发放多少就计提多少。工资是根据考勤,和产量表计提
好的,谢谢
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