对的,是的,因为你捐赠出去的时候,他需要视同销售缴纳增值税,你确认了销项之后,你对应的这个部分进项就可以抵扣。

老师不是说所有的固定资产的进项税都可以扣除吗?这里又不可以扣除了,怎么回事?
老师,这个月进项税转出95万,除了进项税需要转出,当初根据进项税发票列支的成本或者期间费用税务局不承认,不允许所得税前扣除,让补企业所得税,请问我需要怎么计算这个企业所得税
允许税前扣除的项目,都是进行纳税调增,这难道不是多缴纳企业所得税吗?而在直接法计算时又会减小应纳税所得额,感觉这两个矛盾,可以解释一下吗?
有蒙圈了,直接捐赠的不是不让扣除吗?怎么这里又让扣除了?难道是企业所得税和个人所得税不让扣除,进项税不影响?
办事处让辖区内企业买水和方便面用于支援北京抗洪,是直接捐赠,不属于公益捐赠,这样进项发票可以抵扣不,所得税可以扣除吗
老师,请问,你们会给公司在税务上担任财务负责人么
老师您好,车间零用的东西,我是不是都录入车间耗材里,包括机器还零件什么的
老师,请教一下;我们公司有总分公司,如何查询分公司是否有税务汇总备案?
老师,2025年12月的电费预提了8000元,实际是10000元,2025年汇算清缴时按8000元入费用是吗?那2026年要调减2000元是吗?
法定盈余公积什么情况下必须计提,我们公司从来没计提过,有影响没
老师下午好,请问下,我们全年出口收入占总收入的8.3%,全年都没有退税过,只产生免抵税额,这个有没有什么问题,税务这边有没有什么疑点啥的
老师,小规模进项税额不能抵扣 假如季度销售额超过30万,那增值锐就是销售额*税点1%了?
老师您好,老板有个公司购买的房产出租了,也没有其他收入根本没有经营,房产卖也卖不出去,收的租金每个月三千块钱,属于主营业务还是其他业务收入。经营信息里写的技术服务,开发咨询,企业管理物业管理等,没看到
老师,我们出租的设备今年票没开完,但是增值税本期申报了未开票收入,那么印花税要怎么算?
请教,2026年增值税税法,计生用品还是够免税税率吗?还是13%?