是的,这个只有全交税了哈
想问下,就是这个月开了销项发票,没有进项,下个月一定要全额交税吗
老师,你好,就是现在我们公司的进项票还没有回来,要下个月才回来,但是销项发票这个月已经开出去了,这个有没有问题
你好,老师,我们这个月销项4万,如果这个月没有进项,得下月才有,我们是不是只能交4万税,如果想抵扣,进项必须这个月开进来是吧
老师你好,问一下,我公司是建筑公司,现在只有一个项目,8月份开过建筑发票,有销项税(这个项目打票全部已开,下次不用再开了,),进项发票没有开进来,如果这个月增值税交了,下月进项发票开进来这个增值税多交了,要怎么处理好一点
老师您好!我想问一下这个月开了销项出去,但是进项要下个月才开得进来(这个月发票开完了),我是不是只有全额交税?
那我这个月结账的时候怎么做账?
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
月末结账商品成本怎么做?进项肯定开不进来了,对方公司下个月换成全电发票,这个月结账结的早,票已经开完了
按供应商的送货单暂估成本结转
借:库存商品 贷:应付账款—暂估应付款
但是款项法人自己已经垫付给对方了,对方公司要求对公转账然后开票,在把垫付的钱退给法人
借:应付账款-供应商 贷:其他应付款-法人
暂估商品哪个分录也要做是不?
商品没到就不做,到了才做
这个商品我们已经卖了,只是进项发票这个月没办法开进来
销项发票我们已经开出去了,进项这个月开不了,他们公司已经结账,下个月开进来
那就按前边你做的分录暂估
这个月只销售了一笔业务,我们开了销项发票出去,没有进项进来,然后我需要暂估和交税,有没有其他什么办法可以少交点或者不交?
销项税是没法了哈,必须交的