是的,这个只有全交税了哈

你好,老师,我们这个月销项4万,如果这个月没有进项,得下月才有,我们是不是只能交4万税,如果想抵扣,进项必须这个月开进来是吧
老师你好,问一下,我公司是建筑公司,现在只有一个项目,8月份开过建筑发票,有销项税(这个项目打票全部已开,下次不用再开了,),进项发票没有开进来,如果这个月增值税交了,下月进项发票开进来这个增值税多交了,要怎么处理好一点
客户这个月付钱了让我开发票,我的进项发票要下个月才到,那我这个进项是不是要下个月才能抵扣,这个月开的发票先交税?
嗯,你好,我想问一下,嗯,我下一个月有一个进项发票,但是我这个月已经销售了一个产品,已经开出销项发票了。我想问一下,嗯,我能用下个月的进项发票抵抵扣我这个月销项的发票吗?
嗯,你好,我想问一下,嗯,我下一个月有一个进项发票,但是我这个月已经销售了一个产品,已经开出销项发票了。我想问一下,嗯,我能用下个月的进项发票抵抵扣我这个月销项的发票吗?
合同10年总金额1460万,每年146万,印花税按总额还是按每年数额交?
老师你好,我们是一家小规模个体户,是宾馆,租的场地,电费我们交了,但是发票开给房东(房东是一家公司),我们没有取得电费发票,25年度的,现在帐上挂着:应付帐款--国家电网 贷:银行存款,26年如何把帐做平,怎么写分录
账上有库存现金20万,做挂到法人账户名下,借:其他应付款-法人,贷:库存现金20万 这样做有风险吗,等于法人欠公司20万
你好老师,土地摊销按照什么标准摊啊,厂房拆除要怎么平账啊?
老师好,本月购进商品含税11300元,但是供应商要下个月才能开票,我本月该商品已经卖出去了,本月这笔购进的分录和下月分录怎么做,谢谢。
账上库存现金有20万,可以直接挂到其他应收-法人账上吗
老师我是一般纳税人,季度计提印花税时, 采购发票有普票和专票。 销售发票开具的都是专票 1688平台上销售的都没有开票,但申报了未开票收入 计提印花税是按什么金额来算呢
老师,你好,请问制造业,如果2月没有生产,但是产生的水电费和折旧费,是不是不用入账制造费用,直接入管理费用?还是可以在3月生产月,一起结转到生产成本-制造费用里面去?
老师,工会经费怎么计提和缴纳?分录怎么写?
2025.11.18日国资委把张堆学校划给国企甲公司,土地7000平米,房产21.7万元,此学校2026.1.1出租给乙公司每年租金15万,这个要交哪些税,如何做税源采集?
那我这个月结账的时候怎么做账?
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
月末结账商品成本怎么做?进项肯定开不进来了,对方公司下个月换成全电发票,这个月结账结的早,票已经开完了
按供应商的送货单暂估成本结转
借:库存商品 贷:应付账款—暂估应付款
但是款项法人自己已经垫付给对方了,对方公司要求对公转账然后开票,在把垫付的钱退给法人
借:应付账款-供应商 贷:其他应付款-法人
暂估商品哪个分录也要做是不?
商品没到就不做,到了才做
这个商品我们已经卖了,只是进项发票这个月没办法开进来
销项发票我们已经开出去了,进项这个月开不了,他们公司已经结账,下个月开进来
那就按前边你做的分录暂估
这个月只销售了一笔业务,我们开了销项发票出去,没有进项进来,然后我需要暂估和交税,有没有其他什么办法可以少交点或者不交?
销项税是没法了哈,必须交的