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老师你好,我们公司有这样的业务,我们公司有个职工食堂,现在有2家公司都在我们公司食堂吃,所有的费用都是我们出,然后我们在跟其他2家再结算(不加任何利润,按3家职工人数均摊结算)。我们已经给食堂那边结算了,也收到了发票,那如何做账?后期另外两家把结算款也给我们了,我这边要收到款后如何做账,需要给另外2家开发票吗?

2023-04-23 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-23 10:18

您好,您可以做福利费处理

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齐红老师 解答 2023-04-23 10:19

借管理费用等科目~福利费,

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快账用户1084 追问 2023-04-23 10:20

老师第二个问题如何处理呢

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齐红老师 解答 2023-04-23 10:22

您好,不好意思,您需要区分,相当于您的食堂对外服务,确认收入,结转成本

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快账用户1084 追问 2023-04-23 10:26

第一问,借:管理费用-食堂费用 贷:应付职工薪酬-福利费 第二问,借:银行存款 贷:营业收入 同时 借:主营业务成本 贷:管理费用-食堂费用

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快账用户1084 追问 2023-04-23 10:28

老师是这样处理吗?

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齐红老师 解答 2023-04-23 11:33

您好,食堂支出区分福利费(自用)和成本(对外)

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快账用户1084 追问 2023-04-23 11:41

目前,还不知道结算金额,所以也分不出自用多少,别人用多少?

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齐红老师 解答 2023-04-23 11:54

您好,这个就需要您这边统计了,可以按人数平均

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快账用户1084 追问 2023-04-23 17:09

你好,我们是建筑行业。那我们是不是还得给对方开发票,不变更经营范围可以开发票吗?可以开现代服务业吗?

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齐红老师 解答 2023-04-23 19:31

您好,那您最好增加经营范围

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同学你好 对的 要给另外两家开发票
2023-04-23
您好,您可以做福利费处理
2023-04-23
你是作为你的债权处理,你抵扣货款冲减。
2019-10-17
同学你好 稍等我写给你
2025-04-26
你好,这个理论上来讲是不可以的,你实在要做的话,也就是跟对方挂个往来。
2021-01-08
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