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老师,之前找的记账公司,我们公司是商贸公司销售酒水的。都是从这个苏酒集团进货。之前也都是这样操作的。没给记账公司说明白。之前的账他们是这样记的:借:库存商品 进项税 贷:应付账款——苏酒集团(截止目前挂了800万了,实际我们不欠苏酒集团的货款,都是法人还进去了。)而法人还这个钱的时候让财务从公户转到财务个人卡上,财务个人卡又转给法人卡,法人去还的这个钱。目前为止:其他应收款--财务个人 挂了七百多万。这个账我们应该怎么调呢

2023-04-23 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-23 11:46

同学你好 这个收不回来用发票来做报销也可以

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快账用户8023 追问 2023-04-23 12:27

老师,不是收不回来,是法人已经把货款付清了,只是倒款的时候不是直接倒到法人卡上了,是倒到财务卡上了,所以其他应收款里挂的金额很大

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齐红老师 解答 2023-04-23 12:42

同学你好 法人付清了那你们给法人钱就可以

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同学你好 这个收不回来用发票来做报销也可以
2023-04-23
法人和个人之间签订了购销合同,没看懂,您是想说法人和企业之间签了购销合同?
2024-03-25
需要做收入,月末做借主营业务成本贷库存商品
2020-02-26
付款和开票不一致的,出委托书就行。
2025-06-18
同学你好 对的 这个要延续的
2022-01-06
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