你好,视为分红处理缴纳个人所得税12.5 万,那实际只需要支付 37.5万给老板了才是啊

公司是有限合伙企业,分2块交个税,1.是分红的个税,个税会计分录,分配利润时做借:应付利润 贷:银行存款 贷:应交税费 应交个人所得税。交纳时借:应交税费~个税 贷:银行存款。第2个是经营所得的个税,是公司扣款公司承担,不问合伙人要回的,个税的会计分录是扣款时候如4月付了3月申报的个税,会计分录,借应交税费~应交个税 贷:银行存款,同时结转借:利润分配~未分配利润 贷应交税费~应交个税。这样做对不对
老师,员工卖出公司股份,怎么账务处理,借:利润分配~未分配利润 贷应付利润 借:应付利润,贷银行存款,应缴税费 个人所得税吗?是这样做账吗
老师,比如我们公司老板借款50万,年底未归还,视为分红处理缴纳个人所得税,申报个人所得税应纳税所得额是50万,计算出的个税公司缴纳了,老板还是得50万,没有少一分,分录是利润分配62.5 应付股利 62.5 借 应付股利62.5 贷 应交个人所得税12.5 银行存款50么
我们公司向借老板140多万元,老板向公司借款50多万,能抵消吗?还有老板借公司的钱超过一年是不是要按利润分配处理,交20%的个人所得税呢?
昨天张芮老师说给老板分红如果是10,借利润分配-未分配利润10.贷应付股利10,又说分红缴税时分录,借应付股利10.贷银行存款8贷应交税费-应交个人所得税2.不知我以上分录对否,请指正
老师 我们公司都是当月发工资 当月申报个税的 但是有个员工 当月个税申报了 但是工资没发 后来离职了 这个工资一直挂账呢 要怎么处理这个工资
老师,红冲了一张跨月专票,购买方未勾选未入账,我销售方录入红字信息后无需对方确认就提交成功了,现在查询能看到销方已发出的确认单,但是红字发票记录‘已开具的’怎么没有显示呢?而且全量发票查询也没有显示这张红字发票呢?
老师:关于收购农产品的企业,类似于瓜子加工企业, 收购瓜子,增值税的抵扣规定是哪一号文件啊?
企业购买的树苗,卖出可以开免税吗
老师,我们要买A公司的钢瓶50万,税率13%,税款6.5万,价税合计是56.5万,那么A公司要交6.5万的增值税,如果把这个6.5万的税款含到货款里转嫁给我们公司承担,货款应该按多少?
老师,我们公司是做消防培训,我们公司可以开具会议注册费的发票吗?如果不可以开具的话,有类似会议注册费的类目吗?
请问老师,申报社保,缴费工资申报5000元成功,可以把5000元这个作废,调成4504元,申报吗?因为5000元的基数已经申报成功,可以撤销或者作废,改成4504元,重新申报缴费工资吗?
老师,加工型企业,气动黄油机,油泵,铝合金三通阀,阀门这些都怎么做账
一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;以自有资金从事投资活动;信息系统集成服务;建筑材料销售;销售代理;新能源原动设备销售;节能管理服务;合同能源管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动). 这个经营范围可以开居间服务费发票吗,开票的话开票内容具体是什么
公司有其他应付款的前提下,是否可以减资呢、?
我的意思是老板提前从公司拿钱走了,一直没有归还,也没有用于生产经营,那这个个税怎么处理
你好,视为分红处理缴纳个人所得税,做相应申报,缴纳相应税款就是了