你好,没有取得发票,不能够税前扣除。
文化事业费目前疫情期间可以免税,税务同意退了,我想知道,新发生的文化事业费还用提取吗?还是说提取后不交,放到其他收益,或者营业外收入,请发相关的政策依据,谢谢老师 答案1、您好同学,新发生的您也提取,然后如果税务局还是减免就直接入成是营业外收入就可以了同学。目前 的规定是营业外收入。 答案2、此项减免属于直接减免,根据会计准则就不用计提了,退回来的费用直接冲税金及附加就行,不用计入收入 请问老师,不同的答案,请问有没有什么政策依据
老师,咨询两个问题,先谢过 1、筹建期购买的厨房用品含桌椅,经营半年后才拿来报账,要计入管理费用——福利费吗?要不要通过应付职工薪酬——福利费这个科目过度下 2、租赁的房租,50多万,签的合同是不含税价,没取得发票,在筹建期一次计入开办费了,可以吗?谢谢老师!
老师好,像有些费用发票,比如运费,11月和12月份还没对账,如果我们计提了运费,但是12月份没把发票开过来,明年在汇算清缴前开了收过来,可以做企业所得税前扣除吗?谢谢
2021年预付了一笔费用,并且合同已经履行,但是截止12.31日发票仍然未回,可以采取会计处理在先,费用计入21年税前扣除,22年5月31号之前发票回来就没问题吧?万一回不来,再调增对不对
老师好,请问公司在21年初收到21年初开具的发票,费用分别是18年19年20年的服务费,开的一张发票,会计做账计入管理费用,减少银行存款,现在汇算清缴了,这个费用可以税前扣除吗?谢谢
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金