你好,没有取得发票,不能够税前扣除。
文化事业费目前疫情期间可以免税,税务同意退了,我想知道,新发生的文化事业费还用提取吗?还是说提取后不交,放到其他收益,或者营业外收入,请发相关的政策依据,谢谢老师 答案1、您好同学,新发生的您也提取,然后如果税务局还是减免就直接入成是营业外收入就可以了同学。目前 的规定是营业外收入。 答案2、此项减免属于直接减免,根据会计准则就不用计提了,退回来的费用直接冲税金及附加就行,不用计入收入 请问老师,不同的答案,请问有没有什么政策依据
老师,咨询两个问题,先谢过 1、筹建期购买的厨房用品含桌椅,经营半年后才拿来报账,要计入管理费用——福利费吗?要不要通过应付职工薪酬——福利费这个科目过度下 2、租赁的房租,50多万,签的合同是不含税价,没取得发票,在筹建期一次计入开办费了,可以吗?谢谢老师!
老师好,像有些费用发票,比如运费,11月和12月份还没对账,如果我们计提了运费,但是12月份没把发票开过来,明年在汇算清缴前开了收过来,可以做企业所得税前扣除吗?谢谢
2021年预付了一笔费用,并且合同已经履行,但是截止12.31日发票仍然未回,可以采取会计处理在先,费用计入21年税前扣除,22年5月31号之前发票回来就没问题吧?万一回不来,再调增对不对
老师好,请问公司在21年初收到21年初开具的发票,费用分别是18年19年20年的服务费,开的一张发票,会计做账计入管理费用,减少银行存款,现在汇算清缴了,这个费用可以税前扣除吗?谢谢
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?