你好,餐饮的发票,可能是业务招待费,而不是必然。 如果没有业务,汇算清缴的时候,需要全额调增处理

#提问#老师好,我们有一张中秋节的礼品,没有发票,现在开了一张餐饮的发票替代,我也做的事业务招待费,请问可以吗?
#提问#老师好,我们有一张中秋节的礼品,没有发票,现在开了一张餐饮的发票替代,我也做的事业务招待费,请问可以吗?
老师您好,我公司是餐饮公司和保险公司是关联方,保险公司员工在我们公司业务招待发生的餐费,员工支付宝或微信付款,开公司的发票报销属于关联交易吗?
老师好!老师,公司每月都有差旅费,餐费,有时候有住宿费时我把它们全都归到差旅费中,借: 管理费用—差旅费,如果没有住宿费时,我把餐费归到业务招待费,借:管理费用—业务招待费/业务活动费对吗?谢谢!
老师,我们是国有企业 ,然后属于餐饮行业的公司,经常会存在领导带其它人来吃饭,这样的情况,是属于招待吗?招待难到自己给自己开票?自己给自己付钱?还是属于视同销售?或者有其它的账务处理?麻烦告知一下。
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
老师好,公司有个员工去年离职了,但是一直在我们公司申报个税,现在想更正申报个税,但是换电脑了,之前信息不能更正,去大厅可以更正不
老师好,保险公司开具的保费发票,价税合计金额是120元,但是在备注栏里还有车船税120,滞纳金2.16元,合计242.16元,请问这个应该怎么做账?谢谢
老师,公司是人力公司,接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的,也由分公司A开发票。我们是人力公司么,成本就是人工,这个活也在分公司b的所在地,干这个活的人在分公司b交保险,报个税,能这样操作吗?
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证,银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况?
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职
老师晚上好,请问收到公司分红会计分录怎么做?
也就是一点不能抵扣呗?所有的是汇算清缴时算总的业务招待费和总的业务费比较吗?
你好,没有业务,汇算清缴的时候,业务招待费需要全额调增处理 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰