您好,你们公司个人的也由公司吗

请问老师。员工个人承担的社保部分,可以在个人所得税前扣除,是吗?
老师好,请问社保个人部分公司承担的,这部分能否所得税税前扣除呢。
请问老师,社保个人部分能税前扣除吗
老师,个人部分社保单位承担,申报个税的时候这部分社保还能税前扣除吗
老师好,请问社保个人部分公司承担,公司交了,但工资表里没给员工个人部分扣除,这样情况能所得税税前扣除吗?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
不是,是个人承担
那这个是不可以的,不能抵税的
假如工资5000元,借 管理费用5000 贷 应付职工薪酬5000 对吗?这金额不就包含社保个人部分了吗
是的, 就是你说的这个意思
那不就是入在管理费用里了吗?这不就是税前扣除了吗
借 管理费用4500
其他应收账款-个人500
贷 应付职工薪酬5000
要把个人的部分踢出来的
员工工资应发是5000元,社保500元,实际银行付款4500元,请问怎么账务处理呢
借:应付职工薪酬5000
贷:银行存款4500
其他应收账款500
计提时不是5000吗,借 管理费用-工资5000元 贷 应付职工薪酬5000元
计提的
借 管理费用4500
其他应收账款-个人500
贷 应付职工薪酬5000
支付的
借:应付职工薪酬5000
贷:银行存款4500
其他应收账款500
您帮我看下这个工资表怎样账务处理呢
借 管理费用4280.75
其他应收账款-个人619.25
贷 应付职工薪酬4900
你把数字换下就可以了
那银行付社保时怎么做
、计提社保时分录为,
借:管理费用—社会保险费(单位部分),
贷:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)。
、发放工资时,
借:应付职工薪酬—工资(应发数),
贷:其他应收款—社会保险费(个人部分),
银行存款/现金 (实发数)
企业缴纳社保费用时做如下分录,
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分),
其他应收(付)款—社会保险费(个人部分),
贷:银行存款/现金。
那按您这样说其他应收款社保个人就有余额了吧,就拿刚都那社保500元来看,公司付社保个人部分500元,公司部分1500元
、发放工资时,
借:应付职工薪酬—工资(应发数),
贷:其他应收款—社会保险费(个人部分),
银行存款/现金 (实发数)
发放工资时又冲掉了呀
你计提工资时里有这个科目,发放工资时里有这个科目,银行付社保时又有这个科目怎么会平呢
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
这个是全套的分录