同学您好,多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入

老师,当时签的合同是不含税价格+税额 但是现在我们税率由3变成了6,对方还是要开相同的不含税价格,但是总金额又不能变,相当于要让我们认3个点的税额,如果按照开了的话就会一直点应收收不回来,这种怎么办?
怎么保证价税合计的小数点金额正确,我们是建筑行业,开票金额后面两位有个96,增值税是9%怎么改单价都变不成96,
出口零退税率视同内销。开销项票税率13%。但这个价税合计金额怎么确认?报关单上的价格是含税价吗?报关金额乘以汇率=价税合计?还是不含税价格呀
老师,这张票价税合计是112560,我们开票是按不含税开的,金额等于是112560÷1.13=99610.62,那数量是怎么算出来0.084的
价税合计是960,税率0.01,算出来不含税金额是有小数点,价格合计金额就变成了960.01,这种怎么办呀
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账