你好; 你之前按月做分摊了吗 ? 做分录没有; 才好判断现在怎处理
老师您好,请问我公司出租房产,合同约定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6万,21年12月收到租金时缴纳增值税,分录是借:银行存款12.6万,贷:预收账款12万,应交增值税0.6万;22年1月开始冲预收做收入,分录是借:预收账款2万,贷:主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗?如果要填写,请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填?谢谢!
甲公司2018年1月1日以融资租赁方式租入一台设备,租金总额为240万元,台同约定租赁期开始日预付60万元,以后每年年末支付60万元,分3年于2020年12月31日全部付清租金,假设银行同期贷款利率为10%。已知:(P/A,10%.3)=2.4869。编制甲公司2018年1月1日租入固定资产、2019年12月31日至2020年12月31日支付租金、摊销未确认融资费用的会计分录。
甲公司2018年1月1日以融资租货方式租人一台设备,租金总额为240万元,合同约定租赁期开始日预付60万元,以后每年年末支付60万元,分3年于2020年12月31日全部付清租金,假设银行同期贷款利率为10%。已知:(P/A,10%.3)=2.4869。编制甲公司2018年1月1日租入固定资产、2019年12月31日至2020年12月31日支付租金、摊销未确认融资费用的会计分录。
甲公司2018年1月1日以融资租赁方式租入一台设备,租金总额为240万元,合同约定租赁期开始日预付60万元,以后每年年末支付60万元,分3年于2020年12月31日全部付清租金,假设银行同期贷款利率为10%。已知:(P/A,10%,3)=2.4869编制甲公司2018年1月1日租入固定资产、2019年12月31日至2020年12月31日支付租金、摊销未确认融资费用的会计分录。
甲公司2018年1月1日以融资租赁方式租入一台设备,租金总额为240万元,合同约定租赁期开始日预付60万元,以后每年年末支付 60万元,分3年于2020年12月31日全部付清租金,假设银行同期贷款利率为10%。已知:( P / A ,10%.3)=2.4869。 编制甲公司2018年1月1日租入固定资产、 2019年12月31日至2020年12月31日支付租金、摊销未确认融资费用的会计分录。
当时在上一家公司,主管让我打开北京市e窗通点击个人认证,让我自己认证。(当时好像是要注册分公司)我现在离职了,离职有点匆忙,没仔细问这个的事情就去下一家公司了。现在想起来不知道这个对我会有什么影响,我在天眼查看了一下现在注册成的分公司,负责人不是我。想问一下这个对我还有什么影响?求求啦
老师你好,我们是新公司成立一个月,只有进项没有销项,发票如何勾选,是全部勾选形成留抵税额还是不勾选,下期再勾选
社保一共1600多,员工承担了1000,其他的公司承担,怎么做账
大神老师,能不能给我说下。开标及评标具体是干啥的
这题为什么要做这个分录?怎么来的?借:盈余公积 2.1 利润分配——未分配利润 18.9 贷:以前年度损益调整 21
董孝彬老师,采购代理机构什么意思?。我入职在财务事业单位合同工,我们要买财务预算软件,领导让我看看这个合同
工程收入:632052.80 销售收入:88495.58 进项税额13%,销项税额9% 税率:材料70%,人工30%,销售商品5%,利润20%,请问结转成本怎么计算和做会计分录?请邹老师帮我分析一下。
500元以外收据都可以入账吗,具体有哪些要求
你好,老师,有道题怎么理解?12月才签订的合同,为何那个30000利息是指10,11,12三个月的,还有12月31号,合同负债科目的余额怎么出来的,理解不了答案,谢谢老师。做这道题感觉我都理解错了,但就是不知道错哪里。
做推广用的产品,如何入账,做视同销售的会计分录怎么做,谢谢老师
刚刚接账,之前没有分摊,租金都是老板垫付的,老板垫付后按报销款支付给老板的,只有:借 其他应收款,贷银行存款,其他分录都没有,合同签了二年,自21年10月至23年9月,租金押一付三
你好; 那你就补做 ;借以前年度损益调整贷其他应收款 ;这样来分摊; 月末结转即可; 这个是跨年的就这样做; 23.1-23.3月整做; 借管理费用-租赁费 贷其他应收款
合同也是12月底才见到
你好; 现在按我说的科目去处理 就行了
21年10月至12月租金,借以前年度损益调整3万,贷其他应收款3万。22年12个月的,借管理费-租赁费12万,贷其他应收款12万。23年的每月分摊,借管理费-租赁费,贷其他应收款
你好; 22年的 在23年做账 ; 你还是要走以前年度损益调整; 只是23年的3个月才是走管理费用哦
17万收据里含的23年1月份的1万租金已经在22年12月预付了,是不是也要写分录,怎么写?多谢
老师,我是22年的放到22年做账,22年12月预付的23年1月份的1万租金分录怎么写?实际上22年12月预付了23年1季度3万的租金,只是收据少开了2万,算上押金合计付了19万,收据开了17万
你好; 是的; 要分别去做分录哈 ; 押金这部分 你要单独做其他应收款
预付的房租,做成预付账款行吗?
21年的部分放在22年一起分摊会有什么风险吗?
你好1. 一年内的房租; 可以走预付账款考虑;到时在 按月分摊的 ‘ 2.、一起分摊走以前年度损益调整处理; 到时会影响你们的年报数据的 ’
报销时分录其他应收款需要改成其他应付款吗?
你好 ; 不用; 之前的科目暂时不动了。 就对应去冲之前的其他应收款; 避免等下弄的复杂了
每次房租都是老板先垫付下面一个季度的
你好; 那到时 之后发生这样的业务;在去 处理下科目; 比如 借其他应付款贷银行存款 ;按月分摊 :借管理费用-租赁费 贷其他应付款