你好,可开到车辆租赁费里面。

老师,我们租车辆给客户,帮客户带买保险,我们先买保险,客户把保险再付我们,我们开什么票给客户呢
老师,我们租车辆给客户,帮客户带买保险,我们先买保险,客户把保险再付我们,但我们开不了保险费发票,这部分能否开成车辆服务费发票呢
老师,我们租车辆给客户,帮客户带买保险,我们先买保险,客户把保险再付我们,但我们开不了保险费发票,这部分能否开成租赁服务费发票呢
老师 我们是汽车租赁公司, 现在汽车租给客户了, 租金是2500元/月,我们付车辆保险, 然后客户再把车辆保险付我们,开票的时候除了开具租金2500元/月发票,我们不能开出保险发票的,请问客户付的保险我们该怎么开票呢?
老师,我们赠送客户车辆保险,我们直接把款付给保险公司,保险公司不给我们开票,然后我们在给保险公司开服务费发票,保险公司将返利给我们,这怎么记账
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
本来想这部分算到服务费里了,是不允许这样做是吗
你好,具体的什么服务里面。
租赁服务费
现代服务*租赁服务费
经营租赁*汽车租赁这个
租给客户汽车我们收租金,租金含了保险费,保险费是我们帮客户买好,客户再给我们付保险钱的,比如3000元/月,2200是租赁开13%,800开成租赁服务6%这样是否可以
不可以的,租赁费开不了6%。
能否当成服务费呢?
你好,具体的什么服务,租赁服务可以 没有问题,13%的, 但是你得说一个服务费不是吗?你光说服务服务多了
保险发票收到只有6个点,否则我们要出去13个点
你也得说一个具体的什么服务,6%的。
车辆租赁服务费
这个开不了6%的 你得按照增值税税法的规定来。
老师,你查下其他现代服务,里面有租赁服务的,6%
同学,这里是售后回租 我不需要查也知道 融资租赁
算了,我问别的老师把
可以的 重新提问就可以