你好 ; 写负数金额哈; 按照期末数据负数写

老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
老师好!利润分配科目(未分配利润)期初数就是年终资产负债表未分配利润期末数吧?
你好资产负债表上的未分配利润期初期末数,是科目余额表上的利润分配/未分配利润数吗
老师,如果调整科目,借:其他应付卷1000 贷:利润分配-未分配利润1000是正数还是负数?
老师利润分配未利润分配,是负数,u8➕科目余额利润分配未利润分配我调正数还是负数
老师,换了新电脑,从旧电脑备份的个税系统的数据导入不了新电脑是怎么回事儿?
老师,水利建设专项收入是按照实际缴纳增值税和消费税计征的吗
老师 麻烦看看 公司股东出资并验资,抽走了注册资本,现在又准备补足,当时是验资之后转出了,没有备注,财务记账本上也没有任何记录,股东重新补足后,如何在工商登记层面证明自己已补足,是否需要递交资料给市场监督管理局,怎么在工商登记的资料上显示已补足
个人买东西开的公司的票,个人再把钱打公账怎么做账
老师您好,收到出口的货款不申请退税,可以不开发票吗?
个人去税务局开票给公司,我公司要给他交个税吗?
21年的成本发票,一直未入账,25年还可以用么
老师T+的辅助项往来单位,被我给点了停用,怎么才能撤销停用呢点错了,现在搜不到了
上个月公司只开了一张发票,是不是只做两张凭证,一张确认收入,一张结转损益?
我们增值税有留抵,我们后续费用是不是不要专票比较好?
我填负数,还是不平衡
你好; 你应该还有其他 栏次有数据; 是不是 录入的时候没有录入对
未分配利润我填负数,资产总额又增加了
你好 ; 你 是建账还是干嘛的; 年中建账吗
我是半路接的
你好; 建账年中的话; 比如你 5月建账; 你用4月的期末数据 和1-4月累计金额来建账就行了。 盘点数据 才行的