你好 ; 写负数金额哈; 按照期末数据负数写
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
老师好!利润分配科目(未分配利润)期初数就是年终资产负债表未分配利润期末数吧?
你好资产负债表上的未分配利润期初期末数,是科目余额表上的利润分配/未分配利润数吗
老师,如果调整科目,借:其他应付卷1000 贷:利润分配-未分配利润1000是正数还是负数?
老师利润分配未利润分配,是负数,u8➕科目余额利润分配未利润分配我调正数还是负数
我们是一般纳税人,取得的二手机动车普票,没有抵扣进项,又二手机交易出去了,按13交增值税还是按简易交啊
老师无票支出,我是不是可以在摘要栏这样写摘要栏写,比如采购办公用品,我可以写无票支出,报销张三采购办公用品,就是尽量写详细一点
老师,意思是采购原材料100没有发票,然后也加工领用了,汇算的时候就调增100吗老师,无票支出写摘要栏,汇算的时候是不是从明细账查就可以一次汇总出无票支出
老师,意思是采购原材料100没有发票,然后也加工领用了,汇算的时候就调增100吗
老师,无票支出主要指的是费用支出吗?比如工业采购原材料没有取得发票,但原材料还要加工成库存商品,才结转主营业务成本,这样的原材料无票支出,汇算也调增吗?还是怎么处理
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师好!公司二月份注册清算已缴企业所得税款2800元,请问分录怎么做?
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
我填负数,还是不平衡
你好; 你应该还有其他 栏次有数据; 是不是 录入的时候没有录入对
未分配利润我填负数,资产总额又增加了
你好 ; 你 是建账还是干嘛的; 年中建账吗
我是半路接的
你好; 建账年中的话; 比如你 5月建账; 你用4月的期末数据 和1-4月累计金额来建账就行了。 盘点数据 才行的