同学你好,借:银行存款1961.92应付债券-利息调整38.08 贷:应付债券-面值2000 2020年6月底借:在建工程39.24 贷:应付利息30 应付债券-利息调整9.24 2020年年末 借:财务费用39.42 贷:应付利息30 应付债券-利息调整9.42 2021年6月底 借:财务费用39.61 贷:应付利息30 应付债券-利息调整9.61 以此类推
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
同学你好,2021年12月底 借:财务费用39.81 贷:应付利息30 应付债券-利息调整9.81 归还 借:应付债券-面值2000 应付利息 30贷:银行存款2030
2020.6月底交付,为什么不把在建工程转固定资产呢?
同学你好,可以转啊,但是只有这个资本化的利息,没有其他,不知道在建工程的总金额所以没转
如果考试中这题,做了转了这笔分录会不会算做错?
同学你好,不会算错的,是按得分点给分的,多写没事,不要少写漏写就行