同学你好,借:银行存款1961.92应付债券-利息调整38.08 贷:应付债券-面值2000 2020年6月底借:在建工程39.24 贷:应付利息30 应付债券-利息调整9.24 2020年年末 借:财务费用39.42 贷:应付利息30 应付债券-利息调整9.42 2021年6月底 借:财务费用39.61 贷:应付利息30 应付债券-利息调整9.61 以此类推

老师您好!快账里面没有长期待摊费用这个科目,那怎么做账?
老师工程上一个项目没有收入,收入按进度都确认完了,今年给付人工了有点成本,年底结转可以吗
请问,去年计提工资是借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬,但是多计提了一部分,这部分在年报的时候已经调增了,今年的账上要如何做账呢
老师,公司注销流程?如果账面有库存,应收,应付,预付这些科目都有金额,怎么办?
项目保温劳务发包,分包单位凡亚(一般纳税人),报价仅含辅材(胶水),未列入清单,只体现在分包需求表里,对方要求开具9%税率的发票,未税价格有优势,现在也没有别的选择,想请问下,只含辅材的安装服务,开 9% 的票可以不?
找郭老师回答问题 十一期间加班 盒饭报销 写什么分录合适
郭老师,我们是小规模有限公司,比如第四季度,10.和11月一个月开6万,最后一个月开18万,这样也算没超30万对吗,还是一个月不能超10万
我们有个员工住宿费专用发票不含税1095.05元,税10.95元,合计1106,但是报销是只付了1100元,这个账怎么做
民营医院取得的医疗机构许可证为XX医院,营业执照执照名称为XX医院有限公司,税务局以许可证少了”有限公司”4字与营业执照不附为由,说医院不能享受医疗服务免税的政策,有这说法吗
公司向自然人股东借款,然后支付给股东的借款利息,这部分的利息是否需要借款人向税务局代开发票呢
同学你好,2021年12月底 借:财务费用39.81 贷:应付利息30 应付债券-利息调整9.81 归还 借:应付债券-面值2000 应付利息 30贷:银行存款2030
2020.6月底交付,为什么不把在建工程转固定资产呢?
同学你好,可以转啊,但是只有这个资本化的利息,没有其他,不知道在建工程的总金额所以没转
如果考试中这题,做了转了这笔分录会不会算做错?
同学你好,不会算错的,是按得分点给分的,多写没事,不要少写漏写就行