您好,你是怎么申报的了?

老师您好,我们公司是个体2019年第二季度,第三季度是核定征收,有无票收入,无票收入已入帐,超过了免征额30万,但申报税时只申报了开票部分,未超过免征额,怎么处理呢?
个体核定征收,季度核定额超过30万,每个季度不管开没开票都要交税吗
老师,我请教一下 1,核定征收的个体户超市,季度30万免征,但是这个季度开了31万,是按31万交税还是按超过的1万交 2,以前没超过的季度是系统自动报税,那超过了是不是要自己申报 3,自己申报还需要做汇算清缴和工商年检吗
季度开票超过核定征收,但是没有超过30万,要更正申报吗
个体工商户核定征收,季度开票超过30万,是超过部分补缴增值税吗
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
核定征收系统自动报
那这个不用管了,不用交税就可以
即使超过了也不用管吗
是的,不用管,没有超过30万是免税的
所得税呢
所得税也是免的,税务局没打电话给你们,要你们交税吧
没有打呢
那这个就不用交税的