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老师我们商贸公司要给建筑公司开13的材料票,为控制增值税,跨区域预缴了408000的开票额,1728303的开票额增值税,9的税率,预缴了2的增值税,是(408000+1728303)/1.09*0.09-预缴的增值税29093.56+6868.11=140430税额,商贸需要给建筑开140430的进项对吗?增值税附加掉的部分要算进去吗

2023-04-27 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-27 09:56

你好;  是的; 你把增值税全部抵扣了。你i附加税也是不缴纳的  

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快账用户6560 追问 2023-04-27 09:57

预缴的时候预缴的有附加税

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齐红老师 解答 2023-04-27 10:00

你好;   预交的时候附加税预交的; 如果你增值税抵扣了。 你附加税不缴纳;  之前预交的附加税 以后抵减  

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快账用户6560 追问 2023-04-27 10:01

好的,那我开140430的税给建筑是对的

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齐红老师 解答 2023-04-27 10:03

你好; 是 ; 按照实际开即可  

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快账用户6560 追问 2023-04-27 10:03

嗯嗯,好的

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齐红老师 解答 2023-04-27 10:07

好的;希望能帮到你  

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