同学,你好 暂估成本怎么记分录 借:工程施工 贷:应付账款 下个月来发票 借:工程施工负数 贷:应付账款负数 借:工程施工 贷:应付账款
你好,我们公司购进一批货物,暂时没开发票,我们暂估入库,并结转了成本,后没票回来,如何红冲成本?分录怎么做,摘要怎么写?
老师,你好,暂估成本,借工程施工—暂估,贷方应付账款—暂估,完后结转成本了,开发票后还需冲销主营业务成本吗,怎么做分录冲销呢
老师,您好!建筑施工企业需要做暂估成本,请问,做暂估时的分录?结转暂估成本的分录?后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做?
老师,建筑公司,暂估成本结转主营业务成本后,下月来发票后不是需要红冲回去,那红冲以后的当月我没有开具发票确认收入,因为发票在上月已全部开具确认了,那这个月我再怎么结转成本呢
老师,建筑公司,暂估成本怎么记分录,下月来发票后红冲后,结转成本怎么写分录呢
人工不按件来分,每个产品耗的工时都不一样,要按工时来,比如A产品生一件10小时,B产品生产一件5小时,那人工分配A就是B的2倍—————假如本月工资一万二,生产abcd四种产品,单位耗时分别1234个小时。是不是这里就用比例法?1+2+3+4=10小时,,,12000乘以1除以10是a产品人工成本。12000×2÷10是b的人工成本。后面cd一样用这个方法。
请问老师一个公司每个月的结账期限必须是一样的吗?如果我原来是每个月月底,以自然月结账,这个月有比费用发生在下个月月初,就改成了下个月月初结账,结上个月的账可以吗?因为银行打款的回单是下个月月初的
老师,深圳社保25年7月最低缴费基数多少啊,交社保公积金的
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
老师好,咨询下,公司账务处理:股票投资不核算数量,目前投资的股票分红、送股,会计分录,账上怎么处理比较规范?
老师,您好~咨询下,公司为小规模纳税人,办公费用合计五千多,目前与对方供应商沟通,可以减免一千,这样发票在开具的时候,怎么体现一千多的优惠~最后以四千多金额入账处理~
请专业老师解答,小规模纳税人,按季申报增值税,如果4.5月一个月开3万,6月这个月开12万,需要交增值税吗
老师,季度申报的时候,那个a表上的资产总额的季初跟季末是在哪里取数?
门窗销售公司,带安装,请问要按完工百分比法做吗?收到订单后,找品牌厂家生产,到货入库,再安排时间给客户送货安装。大部分的1个月能搞完,有的要2月。
老师,请问下,资产负债表上的年初余额,期末余额是什么时候的,还有利润表上的本年累计金额和本期金额?