以出库单或领用单做为附件
老师,我们是施工总承包方(乙方)建了一座酒店并对其装修达到投入使用状态,目前采购了一部分酒店经营用易耗品和办公 用品,请问买的打印机应记入什么科目呢?是原材料吗?
老师,对于出凭证的一些科目使用和入账规范性来说,您帮我看看这几份凭证,入账科目合理吗?还有就是我看之前的会计很多账务都是同一笔凭证里面做了多类业务,相当于多借多贷了吧?这种情况在大多公司是存在的吗?对于科目,低值易耗品不是周转材料吗,她直接跳过周转材料就计入原材料-低值易耗品,这种可以?公司买的饮用酒,作为酒水福利。她入账库存商品-饮用酒?仓库租金及物业费可以计入管理费用?
老师,对于出凭证的一些科目使用和入账规范性来说,您帮我看看这几份凭证,入账科目合理吗?还有就是我看之前的会计很多账务都是同一笔凭证里面做了多类业务,相当于多借多贷了吧?这种情况在大多公司是存在的吗?对于科目,低值易耗品不是周转材料吗,她直接跳过周转材料就计入原材料-低值易耗品,这种可以?公司买的饮用酒,作为酒水福利。她入账库存商品-饮用酒?仓库租金及物业费可以计入管理费用?
老师公司买了一批酒入到了周转材料-低值易耗品-烟酒科目,到时领用时要用什么作为附件入账呢
老师,酒厂里买的托盘,可以计入周转材料——低值易耗品吗,领用的时候记到哪个科目
老师麻烦问一下老板把钱借给其他公司可以吗
老师,我公司就一个员工,需要缴纳工会经费吗
老师,我们的一个上游公司被查出来的虚开发票了,但是这个上游公司跟我们是真实业务,现在稽查局查出来了我们上游的这个企业,虚开发票了,现在要求我们转出进项税,我们如果就是不转,能有什么后果
项目1应收款期末余额贷方余额1000元 项目2应收款期末余额借方1000元 如何用会计分录将项目1应收款的余额调整到项目2的应收款
公司购买了个60万设备,预先支付了15万,余下45万按2年分期付款,发票是按支付金额分期开,入账的时候是固定资产一次入账60万还是进在建工程后面再根据发票录入
老师,一个建筑公司只是更换一个法人用来贷款,对之前的法人有没有什么法律风险呢?
请问老师,公司7年前购入一辆汽车作为固定资产入账,5年的折旧年限,账上处理是按照残值为0来计提折旧的,现在想二手卖出,这个是怎么一个处理流程呢?
老师你好,我们是一般纳税人公司,去年亏损20万,今年利润表要怎么结转
老师,年度汇算清缴扣缴的企业所得税怎么做分录?跟季度扣缴的是一样这样做的吗
打官司要回来前两年的工钱,怎么记账