号需要的,需要销售出去的。
老师,请问注销的固定资产最后都怎么处理啊?需要交税吗,小规模纳税人,账面上光剩下固定资产了
公司注销处理固定资产,电脑桌椅等,小规模纳税人,固定资产不超过10万,需要缴纳什么税?增值税没达到起征点需要缴纳吗?
小规模纳税人,注销公司,处理固定资产给个人有没有必要打回公户?
老师您好,小规模公司注销,账上有固定资产4137.93元累计折旧1419.6元,清理怎么做分录
老师 公司要注销 账上有固定资产需要处理么?是小规模企业
老师,销售固定资产账务处理不做收入,增值税申报表又是收入,企业所得税申报表的収入和增值税申报表的收入不一致,怎么处理?
老师,个人劳务报酬800元以下是不用缴纳税款的,但是一年一个人申报劳务报酬有好几次,总金额超过了800需要缴纳个税吗?
营业执照上更改了经营地址,税务里还没变更过来请问应该怎么操作呢
老师,收到企业所得税退税,该怎么写分录
我这边是劳务派遣公司,涉及的员工工资、社保、和公积金,计入管理费用还是主营业务成本合适?
你好老师,小规模纳税人月开票不超30万。那确认收入的时候用做税吗?
老师,暂估是12654元,开票是12738元,实际收的东西也是暂估的数字12654元,怎么做账
开教材发票沙子分类编码和分类简称是什么
老师,收到银行利息现金52元,怎么做分录呀
23年1季度税局没报财务报表,报了所得税,看出所得税报表暂估了30费用,但1季度账上没暂估。2季度报的财务报表和财务软件里导出的一致,所得税申报也按照2季度财务软件导出的利润表报的,这就导致1季度所得税报表暂估的30没有处理。年报财务报表利润表和财务软件(账上)导出的数据一致,所得税汇算清缴也和利润表数据对应,23年汇算清缴后是亏损的,24年也是,25年一季度亏损弥补完有盈利。由于23年一季度财务报表没什么导致纳税登记不能为a级,但是如果申报就得更正23年账和23年/24年/25年1季度的所有所得税报表和财务报表,我想问可不可以23年税局里1季度财务报表直接按照所得税报表暂估的费用填,后续所得税报表和账目,财务报表都不更正,然后2025年汇算清缴时把30纳税调增,30没付出去也没取得发票
请问老师是必须处理么?如果账上还有固定资产是不能注销的么?
是的是的,你账上有余额,注销不了。
请问销售应该怎么做呢?需要开发票么?
你处置出去,对方不要发票,可以不用开,但是你需要正常交税。
请问老师我应该怎样做分录和报税呢?固定资产的原值和累计折旧都是2000
你好,你处置出去的金额是多少?这个季度总的销售额是多少?
老师 公司不营业了 没有收入 固定资产还没有处置 如果处置应该是销售给法定代表人 金额是多少合适呢?应该以原值处置么?
你好,看现在市场价格可以暂估一个的,只要不低于市场价格太低就行。季度30万以内,在第十栏里面填写,不需要缴纳增值税附加税,但是需要缴纳一个印花税,如果有利润的需要交所得税。
老师 因为是小规模企业 按季度报增值税 所以我应该先计提 然后在注销清算的环节里缴税么?印花税是缴哪个类目?
是的,是的,买卖合同印花税。
老师 请问销售固定资产的分录应该怎么做呢?
借银行 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税, 借固定资产清理, 累计折旧贷固定资产 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
借固定资产清理,累计折旧贷固定资产 老师 这部分有点不理解 资产负债表上累计折旧和固定资产原值的数是相等的 那这里的固定资产清理应该是多少呢
那就把固定资产删除,借累计折旧,贷固定资产。
固定资产清理删除。
好的 然后固定资产清理全部结转到营业外收入就行了 对么老师?
可以的,可以这么做的。
明白了 感谢老师 老师 印花税可以先缴么 还是清算的时候和增值税一起缴纳
啊,现在就可以缴纳的。