您好,个体可以开通社保的
老师。请问,我 9 月份发 8 月份工资,叫外账公司给我算 下 8 月份的个税,为什么要叫我现申报 9 月份的社保呢?
老师,如果注册酒店需要起营业执照是一般纳税人还是个体啊
我们领导让我去问,主播能不能代开发票,然后税啊个税不用我们代扣,她自己交给税务,我们凭票打款
老师,郭老师,用固定资产投入做实收资本,这个流程究竟应该怎么弄呀
老师请问:给企业拍摄科普宣传片后,我们开具什么类别的发票给企业呢?
每月增值税申报表要打印出来保存吗?增值税申报表附列1一5等都要打印吗?
老师,请问一下,公司节税可以通过投资购买万年青呀这些贵的绿植,然后一年后说养死了,投资失败,这样,钱也拿出来了,成本也有了
给企业拍摄科普宣传片后,我们开具什么类别的发票给企业呢?
老师 你好 我想问一下作为单位 报员工个税的时候 是按着员工工资表的应发工资数吗?还是按着应纳税所得额
老师,我加300元油,可以开580公里,现在我开了300公里,是不是300/580*300这样算
如果不是个体户,自己交社保,有什么区别吗
自已交只能交养老,其他险种交不了
好的,谢谢
不用谢,有帮到你就好。
个体户跟小规模,交的社保险种是一样的吧
是的,这个是一样的
员工借款,现金支付,借款额从当月工资中扣除,请问,两笔分录怎么写
借款,借其他应收款,贷现金 从当月工资中扣除,怎么写分录呢
计提
借:管理费用
贷:应付职工
支付
借:应付职工
其他应收款
贷:银行存款
支付,借其他应收款 指的是借款嘛
指的是要从员工那里收回来的意思
比如,员工工资5千,借款1000,银行付款4000 借款,借其他应收款,贷现金 计提工资,借管理费用5000,贷应付职工薪酬5000 发放,借,应付职工薪酬5000,贷其他应收款10000 银行存款4000 是这样写分录嘛,如果不是,麻烦你给我纠正下
这个借款直接做
做:其他应收款1000
贷:银行存款1000
不要和工资混在一起做账
借款是现金支付支付的,贷不应该是库存现金嘛 而且借款后不是要还的吗,但是它又不用还,是从工资里面扣掉的
做:其他应收款1000
贷:库存现金1000
计提工资,
借管理费用5000,
贷应付职工薪酬5000
发放
借,应付职工薪酬5000,
贷其他应收款1000
银行存款4000
就是这样做的,你看下
嗯嗯,贷其他应收款1000是不是抵冲掉了 工资表上借款1千是不是要体现出来
工资表上体现出来了,银行发了4000,其他应付款冲了1000
不是其他应收款吗???????
是的,是的,打错了,不好意思